Re: Platební kalendář-EON
>>Loni v říjnu jsme změnili dodavatele elektřiny.
>>Dostali jsme ihned platební kalendář, kde jsme měli
>>po
>>čtvrtletí rozepsané zálohy ve výši
>>7 000 Kč. Bylo to 15.11, 15.02,15.05,15,08, protože
>>součet byl 28 tis.,
>>tak daň.doklad jsem zařadila do kontrolního hlášení
>>
>>nad 10 tisíc Kč,
>>ale včera nám přišlo vyúčtování elektřiny do konce
>>roku - vratka
>>a současně nový platební kalendář, kde byly platby
>>rozepsány
>>též ve výši 7000 Kč, ale k 15.01,15.04,15.07,15.10.
>>Mohu tu platbu z roku 2018 z prvního platebního
>>kalendáře nechat
>>v platbách nad 10 000,- Kč?
>>Vyúčtování - vratka je ve výši 2500,--, takže dám do
>>b3?¨
>>Vedu DE, jsme plátci DPH.
To bylo v 11/18 a teprve budu podávat DPH i KH,
mám jen Platební kalendář a k platbám mi nechodí už žádný doklad,
ještě jsem napsala do EONU, jak oni to účtovali a kam zařadili,
tak snad odpoví, oni jsou asi měsíční, tak už to u nich proběhulo
>>Děkuji za radu.
>
>Dobrý den, my dostaneme na daný rok platební kalendář,
>ale to není faktura, takže ty platby nesčítáme jako
>jeden doklad. Po každé provedené platbě dostaneme daňový
>doklad o provedené platbě a ta pokud je nad 10. tisíc,
>pak uvedeme do A4. Ve Vašem případě, pokud to správně
>chápu je každý platba do B3, tedy ostatní do deseti
>tisíc.
>Vyúčtování 2500 určitě do B3.
>Možná Vás FÚ vyzve k opravě toho dokladu v A4, ale
>pokud se doposud neozvali, nechala bych to tak. Je to jen
>papír a ten se dá opravit. Stát jste neošidili, jen to
>zařadili špatně. Pokud jste si tedy nenárokovali hned
>i DPH z celých 28. tis...