Re: chyba v přiznání DPH
>>>>>>>>>Chtěla bych se zeptat, jestli je taková chyba,že jsem
>>>>>>>>>omylem jednu tržbu únorovu dala s lednovým datumem
>>>>>>>>>DUZP.Odvedli jsme více než jsme měli.Musím podat
>>>>>>>>>dodatečné danové přiznání?Nevite jak se na to dívá
>>>>>>>>>FU?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>>
>>>>>>>>pokud jste odvedli dřív, než bylo DUZP,tak to nevadí.
>>>>>>>>pokud víc, asi dodatečné jen na rozdíl proti
>>>>>>>>původnímu
>>>>>>>>a žádost o vratku té částky FÚ
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>To jsou tržby z prodeje zboží,takže my jsme žádnou
>>>>>fakturu odběrateli nevystavili.Jenom jestli to pak
>>>>>nějak
>>>>>FU při případné kontrole nepostihuje.Já jsem odvedla
>>>>>v
>>>>>lednu víc než jsem měla a pak v únoru o to mín.
>>>>
.
>>
>>asi máte pravdu, tak pak pokud odvedli dph víc dřív a
>>v dalším
>>měsíci dorovnali níž, tak pak by snad dodatečné bylo
>>zbytečné. I když zdanitelné plnění z prodeje vzniklo
>>a
>>musí být nějak vedeno i na dokladech o prodeji v
>>jednotlivých měsících prodeje-tržeb
>
>ještě mě napadlo, zda na te únor nevystavit dodatečné
>na doplatek , který nezaplatili a provést odvod a
>doplatek dph a na ten leden podat dodatečné opačné s
>žádostí o vratku dph,které
>přeplatili,ale to je asi moc komplikované a zbytečné a
>možná i blbost
Žádné dodatečné přiznání k DPH za leden nepodávejte.
Dle §104 ZDPH odst. 1. jste odvedli dřív, správce daně dodatečně nevyměří za únor daň. Stát dostal peníze dřív a tím pádem nemá proč něco doměřovat:-)).
OT: také netrestáte pokutou toho, kdo vám zaplatí před splatností :-))
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.