Re: storno VF a DPH - moc prosím!
>>>>>>>>Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v
>>>>>>>>případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ
>>>>>>>>přeplatím,
>>>>>>>>tak by jim to vadit nemuselo.
>>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>>No vy vystavíte odběrateli dobropis asi? A ten si
>>>>>>>>necháte potvrdit s tím, kdy ho přezal a zaúčtoval. A
>>>>>>>>pak
>>>>>>>to bude zahrnuto v přiznání k DPH v dalším Q s tím,
>>>>>>>že
>>>>>>>DPH z dobropisu poníží Daňovu povinnost z vyst. fa.
>>>>>>>Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít
>>>>>>>ještě
>>>>>>>někdo názor jiný.
>>>>>>Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí
>>>>>>.
>>>>>
>> já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v
>>>>aktuální m měsíci
>>>
>>>Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní
>>>plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat
>>>má
>>>DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu
>>>změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH
>>>počítalo?
>>>Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď
>>>vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten
>>>mínus?
>>>Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako
>>>neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?
>>A co takhle spárovat Dobropis s fa? Vy nejste
>>účetní??
>
>Bohužel, dělám většinou jen mzdya jejich účtování .
>Můžete mi tedy napsat jak se to dělá?
Vystavte si pro sebe Opravný daňový doklad se zdanitelným plněním třeba 14.11.2011 a DPH si budete tedy nárokovat za 4.Q/2011. Poté si udělejte vzájmený zápočet na onu fakturu+Opravný daňový doklad.Toto je jeden z možných způsobů.Nebo to také můžete udělat, jak vám radí výše Jana N.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.