Prosím,nikdo neporadí?
>Jsme s.r.o., čtvrtletní plátci DPH. Zjistila jsem, že
>jsem za 1. a 2. Q měla špatně vypočítaný ZD a DPH.
>Jednalo se o několik tuzemských přijatých faktur v eurech
>a já jsem použila pro přepočet jiný kurz, než
>dodavatel a následně mi vznikly rozdíly. Celkem za 1.Q jsme si
>na DPH uplatnili míň o 240,44 Kč (rozdíl v ZD 1202,18
>Kč) a za 2.Q jsme si uplatnili víc o 465,76 Kč (rozdíl
>v ZD 2328,79 Kč).
>Je nutné podávat dodatečné DP? Za 1.Q je to asi
>zbytečné, ale za 2.Q? Ze starších příspěvků vím, že se v
>přiznání uvede pouze rozdílný ZD a DPH, tedy 2329 Kč a
>466 Kč - je to správně zaokrouhleno? Ale do kterých
>řádků to dát? Řádek 40 a ještě někam? Jednalo se o nákup
>materiálu od tuzemského dodavatele.
>
>Moc děkuji za odpovědi
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.