DĚKUJI :-)
>>Malíř, DE, plátce DPH, faktury vystavuje v režimu
>>reverse-charge. Teď vystavil fakturu slovenskému
>>odběrateli ve stejném režimu. Můj dotaz zní: - je to
>>tak dobře?
>>Jak to mám já zaúčtovat v DE - můj program mi nabízí
>>zaúčtování základu do nulové sazby DPH a členění DPH
>>Poskytnutí služby do jiného členského státu EU. Je to
>>tak v pořádku?
>
>pokud poskytuje služby do EU pak ř. 21 bez daně a
>souhrnné hlášení kod 3
>pokud poskytuje zboží do EU bez daně ř. 20 a souhrnné
>hlášení kod 0
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.