Re: Bonus v daňové evidenci
>>Prosím o radu a názor na vedení bonusu v DE.
>>Smlouva písemná s dodavatelem zboží na vyplacení
>>zálohového bonusu - obě strany souhlasí dodavatel -
>>odběratel.
>>Odběrateli byl schválen a zároveň zaplacen
>>dodavatelem
>>bonus za odebrané zboží - napíši příklad:
>>v červnu roku 2012 vyplacen bonus ve výši Kč
>>300.000,- bez DPH,
>>částka přišla na BÚ.V daňové evidenci zaúčtováno na
>>příjem z podnikání.
>>Ve 3.Q.2012 /30.9.2012/dodavatelem vystaven ODD -
>>dobropis zúčtování zálohy na bonus ve výši základ
>>-100.000,- a DPH -20.000,- zaúčtovala jsem to mínusem
>>na
>>nákup zboží - 100.000 a DPH - 20.000,-
>>a dále částku - 120.000,- z příjmu z podnikání.
>>Za 4.Q. to bylo stejně tzn. že v příjmu z podnikání
>>zbylo 60.000,-
>>a ptám se - nechám tuto částku v příjmu ke zdanění
>>ikdyž tento bonus bude čerpán v roce 2013?
>>Na tuto otázku jsem se ptala více účetních a i na FÚ,
>>ale každý tvrdí něco jiného.
>>Prosím poraďte. Díky
>
>No já myslím, že vzhledem k tomu, že v DE není (až na
>pár výjimek) časové rozlišení, tak ta částka jde do
roku 2012
Děkuji za odpověď, taky si to myslím a tak to mám a nechám to tam děkuji
>příjmů v roce 2012.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.