prosím , víte někdo?
>prosím o radu,
>podnikatel, FO, vystavil faktury za své služby
>právnické osobě, u které měl závazek za její služby. Faktury
>vzájemně započetli a doplatili zbytek.
>jak to vypořádat v daňové evidenci FO? budou částky
>těchto započtených ( peněžně neuhrazených faktur )
>nepeněžním příjmem a výdajem FO? to se uvede až v daň
>přiznání?
>děkuji
Re: prosím , víte někdo?
Zaúčtujete to jako platby v hotovosti, Vy zaplatíte s.r.o., s.r.o. zaplatí Vám / stejné částky/ a pak zaúčtujete doplatek už dle skutečnosti, tzn. pokud oni platili vám na účet nebo opačně Vy jim z účtu, zaúčtujete platbu převodem.
Pak by Vám to mělo sedět, tzn. že v závazcích a pohledávkách budete mít tyto faktury proplacené beze zbytku. Účtovat byste je měl ke dni zápočtu.
Zaúčtované platby v hotovosti budou doloženy zápočtem, doplatek fyzickou platbou.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.