Prosím paní Jana N.
>Dobrý den, prosím o radu, nějak jsem se do toho
>zamotala, naše firma plátce DPH v tuzemsku opravila motor
>pro plátce z EU, motor si po opravě odvezli do
>Polska.... fakturovala jsem bez DPH dle §9 odst. 1, kam uvedu v
>daňovém příznání? Řádek 20 nebo 21? Budu podávat
>souhrnné hlášení? Pokud ano s kódem 3? U toho kódu je
>poznámka: "poskytnutí služby s místem plnění v jiném
>členském státu (§ 9 odst. 1 zákona), pokud je povinen
>přiznat a zaplatit daň příjemce služby" a právě ta
>poslední část mě mate, plátce nebude povinen zaplatit daň,
>podle mě jde o Reverse Change... pletu se?
Re: Prosím paní Jana N.
nejsem sice paní Jana, ale dovolím si odpovědět
jde o poskytnutí služby dle §9 odst. 1 - místo plnění dle sídla zákazníka
ř. 21 přiznání a SH s kódem 3
ta věta je tak opravdu správně, příjemce je povinen zaplatit dań v Polsku a pokud splní podmínky dané polským ZDPH má nárok i na odpočet DPH stejně jako u nás
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.