Re: Vystavená faktura - storno?
Takže vystavíme dobropis k vystavené faktuře např. dnešním dnem? A až se vše vyřeší, vystavíme fakturu novou? Nebo tedy zkusit se domluvit, že by zůstala v platnosti původní faktura a sepsal se jen dodatek, že platba bude realizována na základě vzájemné dohody pro úpravách? A prosím, vím, že to bude asi hloupý dotaz,ale nemám v tom úplně jasno:_( V případě dobropisu nebudeme muset podávat dodatečné přiznání? Jeho vystavením (dobropisu)dojde ke snížení části daně v dalším období? Nebo i když je dobropis vystaven musí se upravovat pak povinnost ještě zvlášť?Moc děkuji
Re: Vystavená faktura - storno?
>>>Dobrý den,
>>>
>>>mohla bych, prosím, požádat o radu v případě
>>>vystavení
>>>faktury za výrobu stroje? Vystavovali jsme v září
>>>fakturu, teď po nás chce objednatel udělat storno,
>>>protože
>>>na stroji se budou dodělávat úpravy. My jsme již ale
>>>fakturu odvedli v daň. přiznání. Museli bychom teď
>>>podat opravné, kdyby jsme udělali storno? Nebo
>>>myslíte, že
>>>se můžeme pokusit o sepsání nějaké dodatku, že se
>>>zaplatí, až bude stroj dle představ? Posunutí
>>>splatnosti
>>>nechtějí...poradíte jak to nejlépe vyřešit?Děkuji
>>>mnohokrát
>>Storno nedělejte je potřeba jednat s odběratelem -
>>řešíte reklamaci
>>1/
>>Odběratel neni spokojen a vrátil stroj (k úprávě),
>>vyřešíte opravným daňovým dokladem v aktuálním
>>období.
>>Po úpravě znovu vyfakturujete.
>>2/případně dodatek o platbě
>
>Takže vystavíme dobropis k vystavené faktuře např.
>dnešním dnem? A až se vše vyřeší, vystavíme fakturu
>novou?
ano - pokud vám ten stroj vrátil
Nebo tedy zkusit se domluvit, že by zůstala v
>platnosti původní faktura a sepsal se jen dodatek, že platba
>bude realizována na základě vzájemné dohody pro
>úpravách?
také lze
A prosím, vím, že to bude asi hloupý dotaz,ale
>nemám v tom úplně jasno:_( V případě dobropisu nebudeme
>muset podávat dodatečné přiznání? Jeho vystavením
>(dobropisu)dojde ke snížení části daně v dalším období?
>Nebo i když je dobropis vystaven musí se upravovat pak
>povinnost ještě zvlášť?Moc děkuji
V případě dobropisu z tohoto důvodu (vrácení - reklamace) se nepodává dodatečné, daň si snížíte po doručení druhé straně . Když vystavíte dnes, tak lze zahrnout do listopadu
Re: Vystavená faktura - storno?
Děkuji moc, zkusím to tedy navrhnout šéfovi, aby jsme to zkusili prvně tím dodatkem a když by to nešlo tak dobropisem....Prosím, rozumím tomu správně, když vystavím v průběhu listopadu dobropis, tak se sníží povinnost v přiznání automaticky (tím, že zaúčtujeme dobropis) nemusíme si pak od výsledné daň.povinnosti snižovat tuto částku zvlášť?Projeví se to v přiznání na základě dobropisu?Jsem z toho nějaká vystrašená..omlouvám se!
Re: Vystavená faktura - storno?
ano, samozdřejmě záleží na SW zda udělá automaticky, některé chtějí "potvrdit" doručení, to musíte v tom svém vyzkoušet
Ješte opravím svou chybu, nestačí dobropis vystavit, musí být doručen druhé straně. V období doručení si Vy uplatníte snížení.
Re: Vystavená faktura - storno?
Tak doufám,že to dělá automaticky,ještě nám hláška o potvrzení doručení nevyskočila. Já jsem si jen nebyla úplně jistá jestli si to pak musíme ještě nějak odečítat zvlášť,když děláme přiznání. Tudíž snad když program neupozorňuje, snad to bere z dobropisů. A ještě jestli se můžu zeptat, když nám přišly dobropisy za reklamované služby např. z dubna, května,června 14.10(dorazily a byly vystaveny). uplatní se v přiznání zase na základě,kdy jsme dobropisy obdrželi,že ano? A v případě, že je jeden dobropis dorazil 30.10. s datem vystavení dokladu 20.5.?Uplatním si odečet také až v době přijetí dokladu nebo musím podávat dodatečné přiznání?Moc Vám děkuji za ochotu
Re: Vystavená faktura - storno?
>
>Tak doufám,že to dělá automaticky,ještě nám hláška o
>potvrzení doručení nevyskočila. Já jsem si jen nebyla
>úplně jistá jestli si to pak musíme ještě nějak
>odečítat zvlášť,když děláme přiznání. Tudíž snad když program
>neupozorňuje, snad to bere z dobropisů. A ještě jestli
>se můžu zeptat, když nám přišly dobropisy za
>reklamované služby např. z dubna, května,června 14.10(dorazily
>a byly vystaveny). uplatní se v přiznání zase na
>základě,kdy jsme dobropisy obdrželi,že ano? A v případě, že
>je jeden dobropis dorazil 30.10. s datem vystavení
>dokladu 20.5.?Uplatním si odečet také až v době přijetí
>dokladu nebo musím podávat dodatečné přiznání?Moc Vám
>děkuji za ochotu
U "přijatých" dobropisů to funguje jinak. Tam máte povinnost "snížit" odpočet v době kdy "znáte" řešení ,nečeká se na doklad.§74/2
Dodatečné bych kvůli tomu ale nepodávala, zahrňte je do října
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.