Re: přenesená daň. povinnost
>>>>>>>>>>Dobrý den, obdrželi jsme fakturu v režimu přenesené
>>>>>>>>>>daň.povinnosti.
>>>>>>>>>>Na faktuře uveden DUZP 30.11.2013, my jsme fakturu
>>>>>>>>>>obdrželi poštou 5.12.2013. Budu tuto fakturu
>>>>>>>>>>zahrnovat
>>>>>>>>>>prosím do přiznání k DPH za 11/2013 nebo 12/2013.
>>>>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>>>>moc.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>11/2013
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>Takže prosím není rozhodující datum doručení jako u
>>>>>>>>běžných faktur, ale DUZP, prosím kde bych to našla v
>>>>>>>>zákoně.
>>>>>>>
změní mi to i HK? Do kterého měsíce zaúčtovat fakturu?
>>>>>>>zákon o DPH
>>>>>>>§ 92a Režim přenesení daňové povinnosti
>>>>>>>(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce,
>>>>>>>pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v
>>>>>>>tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni
>>>>>>>uskutečnění zdanitelného plnění.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>do přiznání ř. 10 a 43 v listopadu a výpis z evidence
>>>>>>jako odběratel za 11/2013
>>>>>
>>>>>Děkuji moc. Pokud jsem to udělala v předešlých
>>>>>měsících špatně, mělo být v přiznání 10/2013. Musím
>>>>>udělat
>>>>>opravné, dodatečné za 10/2013 - budou tam pouze
>>>>>položky
>>>>>v přenesené nebo vše co bylo v původním + přenesená ?
>>>>
>>>>Záleží na vašem FÚ. Vyčkejte, většina FÚ už si to umí
>>>>dospárovat, max. se vám ozvou a jen si to nechají
>>>>potvrdit, a to bude jednodušší, než dělat dodatečná
>>>>přiznání (byla by tam jen přenesená).
>>>
>>>Mohlo by být za to nějaké penále, pokuta, když DPH
>>>bude 0,- Kč jak v 10/13 tak v 11/13. Nevím mám strach
>>>to
>>>nechat.
>>
>>Penále z 0 Kč nebude žádné. Dodatečným přiznáním si
>>jen přiděláte práci, ale záleží na vás. Nebo si
>>zavolejte vaší správkyni na
>>DPH a zeptejte se jí, jestli požadují dodatečné
>>přiznání na PDP.
>
>Děkuji moc za ochotu.
Re: přenesená daň. povinnost
>>>>>>>>>>>Dobrý den, obdrželi jsme fakturu v režimu přenesené daň.povinnosti.
Na faktuře uveden DUZP 30.11.2013, my jsme fakturu
obdrželi poštou 5.12.2013. Budu tuto fakturu zahrnovat
prosím do přiznání k DPH za 11/2013 nebo 12/2013.
>>>>>>>>>>>Děkuji moc.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>11/2013
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Takže prosím není rozhodující datum doručení jako u
>>>>>>>>>běžných faktur, ale DUZP, prosím kde bych to našla v
>>>>>>>>>zákoně.
>změní mi to i HK? Do kterého měsíce zaúčtovat
>fakturu?
Změní, nejlépe do 11/2013, když do 12/2013 (nevykazujete hospodářské výsledky měsíčně), musí váš sw umět dát tuto fa v PDP do Přiznání k DPH + do Evidence pro DPH ještě za 11. měsíc
>>>>>>>>zákon o DPH
>>>>>>>>§ 92a Režim přenesení daňové povinnosti
>>>>>>>>(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce,
>>>>>>>>pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v
>>>>>>>>tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni
>>>>>>>>uskutečnění zdanitelného plnění.
>>>>>>>
>>>>>>>do přiznání ř. 10 a 43 v listopadu a výpis z evidence
>>>>>>>jako odběratel za 11/2013
>>>>>>
>>>>>>Děkuji moc. Pokud jsem to udělala v předešlých
>>>>>>měsících špatně, mělo být v přiznání 10/2013. Musím
>>>>>>udělat
>>>>>>opravné, dodatečné za 10/2013 - budou tam pouze
>>>>>>položky
>>>>>>v přenesené nebo vše co bylo v původním + přenesená ?
>>>>>
>>>>>Záleží na vašem FÚ. Vyčkejte, většina FÚ už si to umí
>>>>>dospárovat, max. se vám ozvou a jen si to nechají
>>>>>potvrdit, a to bude jednodušší, než dělat dodatečná
>>>>>přiznání (byla by tam jen přenesená).
>>>>
>>>>Mohlo by být za to nějaké penále, pokuta, když DPH
>>>>bude 0,- Kč jak v 10/13 tak v 11/13. Nevím mám strach
>>>>to
>>>>nechat.
>>>
>>>Penále z 0 Kč nebude žádné. Dodatečným přiznáním si
>>>jen přiděláte práci, ale záleží na vás. Nebo si
>>>zavolejte vaší správkyni na
>>>DPH a zeptejte se jí, jestli požadují dodatečné
>>>přiznání na PDP.
>>
>>Děkuji moc za ochotu.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.