Re: fa z r.2013 přišla nyní-2013 nebo 14
Osobně bych dala do roku 2014 a převedla přes 383 s ohledem na to, že pak vám nezkazí saldo a navíc ji máte v příloze jako nezaplacenou, ale splatnou podstatně dřív než v březnu 2014. Takto jsme to udělali my. Poctivý a věrný obraz účetnictví tím není porušen a nevypadáte jako firma, která platí dlouho po splatnosti.
To je můj názor.
Pěkný den
Jindřiška
Re: fa z r.2013 přišla nyní-2013 nebo 14
Podle mě byste měli zvážit, kdy proběhly nebo proběhnou práce nebo nákup, které jste hradili zálohou a kdy dostanete konečnou fakturu. Pokud jí dostanete před uzávěrkou, asi bych vypořádání zálohy řešila přes 314 a konečné vyúčtování až přes 383. Ale také samozřejmě záleží, zda ta uhrazená záloha je na práce nebo nákup, které proběhly částečně i v roce 2013, pokud ne, tak bych to netahala vůbec do roku 2013 a pokud ano, tak bych zaúčtovala vypořádání zálohy taky na 314 a jen interním dokladem shodnou částku, jak je zaúčtováno na 314 na 5XX a 389 - do roku 2013. Jak by potom přišla konečná faktura, tak byste museli vynulovat 389 a zbytek by šlo do nákladů roku 2014. Aspoň já bych to tak udělala.
Re: fa z r.2013 přišla nyní-2013 nebo 14
Jak jsem pochopila - nemáte uzavřeno účto, nemáte termín pro příjem faktur - hotové inventury. Pokud Váš SW "ovládá přenos DPH" tak úplně klidně dejte do řady faktur (a do nákladů) 2013 a vykašlete se na "přechodné" účty. DPH uplatníte dle přijetí do kladu
Re: fa z r.2013 přišla nyní-2013 nebo 14
Nezlobte se , ale k Vaší odpovědi - "nekazí saldo". To jako všechnyfaktury , které nejsem schopna zaplatit ve splatnosti si mám účtovat přes 383? - Máte pocit, že to je věrný a poctivý obraz?
Když vystavujete "výnosovou fakturu" s DUZP 31.12.třeba 5.1. tak ji účtujete taky přes "přechodné" účty?
Re: fa z r.2013 přišla nyní-2013 nebo 14
Ne takto to myšleno nebylo. Neměla jsem informace o zaplacené záloze, tudíž již žádná úhrada nebude. Moje poznámka "nekazí saldo" byla směřována k tomu, že v příloze 3 k závěrce uvádíte rozklad faktur po splatnosti a pokud dlužíte za závazky ne vždy se to majitelům líbí a nechtějí to takto. Proto jsme to asi 2x řešili tak, aby to v saldu nebylo. Ale opravu v dotazu zmínka o faktuře k záloze nebyla.
Jinak pokud vystavujeme pohledávku DUZP 31.12.2013 dne 5.1.2014 tak je normálně v roce 2013, ne přes přechodné účty.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.