Vlákno názorů k dotazu Naskladnění materiálu od přílohy - Re: naskladnění materiálu no myslím si asi takto -...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 24. 3. 2014 16:12

    přílohy (neregistrovaný)

    Re: naskladnění materiálu
    no myslím si asi takto - k 31.12.2013 - do inventury jako přebytek - příjem na sklad - 112/648, v 2014 výdej ze skladu 501/112, fa vydaná 311/604 a zaplacenou zálohu odúčtovat do nedaňových nákladů - a to se vyplatí - už se nám to také stalo -ale to jsou opravdu okna k nezaplacení

  • 24. 3. 2014 16:24

    Jap (neregistrovaný)

    Re: naskladnění materiálu
    Ještě jsem hledala...nemohla bych v roce 2013 účtovat 112/389 na částku co si myslíme a počkáme pak jestli dojde nějaká konečná faktura? Prodej dále je jasný...311/604. Ale jak to dostat správně do daňově uznatelných nákladů? Ať v roce 2013 či 2014?

  • 24. 3. 2014 16:31

    přílohy (neregistrovaný)

    Re: naskladnění materiálu
    no pokud nebudete mít doklad na nákup tak to do daňových nákladů asi nedostanete a účtovat 112/389 se mi nezdá - dohadné účty jsou většinou k nákladovým účtům - vím, že mám náklad ale nemám doklad - zaúčtuji 501/389 a potom 389/321. Nehledě na to, že ten materiál fyzicky máte k 31.12.2013 ve firmě. Nemáte daňového poradce aby Vám poradil. Ale jak prostě nemáte doklad a vyplatíte peníze není to žádná sláva. My jsme teď dodaňovali skoro 900 000,-- protože se pře mnoha lety zaplatila záloha za cosi a doklad není tak co naděláme.

  • 24. 3. 2014 16:38

    Jap (neregistrovaný)

    Re: naskladnění materiálu
    Máte prosím ještě někdo jiný názor? Moc děkuji!

  • 24. 3. 2014 19:19

    alli (neregistrovaný)

    Re: naskladnění materiálu
    říci za jakou cenu jsme je koupili, na jaké ceně se
    >>>>>dohodli.
    >>>>>
    >>>>>Prosím jak to mám na konci roku 2013 zaúčtovat v
    >>>>>podvojném účetnictví?
    >>>>>
    >>>>>Děkuji moc za pomoc!!
    >>>>no myslím si asi takto - k 31.12.2013 - do inventury
    >>>>jako přebytek - příjem na sklad - 112/648, v 2014
    >>>>výdej ze skladu 501/112, fa vydaná 311/604 a
    >>>>zaplacenou
    >>>>zálohu odúčtovat do nedaňových nákladů - a to se
    >>>>vyplatí - už se nám to také stalo -ale to jsou
    >>>>opravdu
    >>>>okna
    >>>>k nezaplacení
    >>>
    >>>Ještě jsem hledala...nemohla bych v roce 2013 účtovat
    >>>112/389 na částku co si myslíme a počkáme pak jestli
    >>>dojde nějaká konečná faktura? Prodej dále je
    >>>jasný...311/604. Ale jak to dostat správně do daňově
    >>>uznatelných
    >>>nákladů? Ať v roce 2013 či 2014?
    >>no pokud nebudete mít doklad na nákup tak to do
    >>daňových nákladů asi nedostanete a účtovat 112/389 se
    >>mi
    >>nezdá - dohadné účty jsou většinou k nákladovým účtům
    >>-
    >>vím, že mám náklad ale nemám doklad - zaúčtuji
    >>501/389 a potom 389/321. Nehledě na to, že ten
    >>materiál
    >>fyzicky máte k 31.12.2013 ve firmě. Nemáte daňového
    >>poradce aby Vám poradil. Ale jak prostě nemáte doklad
    >>a
    >>vyplatíte peníze není to žádná sláva. My jsme teď
    >>dodaňovali skoro 900 000,-- protože se pře mnoha lety
    >>zaplatila záloha za cosi a doklad není tak co
    >>naděláme.
    >
    >Máte prosím ještě někdo jiný názor? Moc děkuji!
    zásoby účtujete způsobem A nebo B? účtování na 389 je v pořádku - nevyfakturované dodávky materiálu
    účet 389 neslouží jen k dohadnému účtování nákladů, ale i pro nevyfakturované dodávky materiálu
    k 31.12.2013 musíte mít na účtu 112 nebo 132

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).