Re: FO a podvojné účto! Prosím!
Otevření účetních knih 431/701 52 000
a protože v průběhu roku musíte účet 431 vynulovat, u FO obvykle účtuji ztrátu 491/431 a zisk 431/491.
Ale při zahájení účtování na začátku roku musíte mít tu ztrátu na 431.
Daň se účtuje jako poslední zápis v tom daném roce, u FO tedy 31.12. A to proto, že se účtuje o nákladech a výnosech do období s nímž věcně a časově souvisí....daň vypočtená z upraveného HV roku 2013 souvisí s rokem 2013 a proto se musí i v tomto roce zaúčtovat.
Re: FO a podvojné účto! Prosím!
Souhlas, daň z příjmu FO se musí zaúčtovat k 31.12.2013
Jaký účetní SW používáte? Protože 99% těchto programů "překlápí" konečné stavy na počáteční stavy automaticky. Za poslední cca dvě desetiletí jsem se nesetkala s tím, že by bylo v programu zapotřebí závěrečné stavy ručně přeúčtovávat.
FO a podvojné účto! Prosím a moc díky
>>>Dobrý den. Účtuji v PÚ - Fyzickou osobu. Měli jsme v
>>>r.2013 ve výsledovce ztrátu 52 tis. Zaúčtovala jsem k
>>>1.1. otevř.knih 701/431 a 491/701- 52 tis. Mám na
>>>341
>>>zaplacenou daň ze záloh ve výši 150 tis = mínusem
>>>DAL.
>>>Z daň.přiznání, pokud nevychází danit - mám vždycky
>>>takový děs, abych něco nezapoměla, proúčtovávám v
>>>tomto
>>>případě něco? A v případě, že jsme by jsme byli v
>>>plusu- z daň.přiznání tak bych zaúčtovala k1.1.
>>>předpis
>>>591/341?
>>>Závěrkové práce jsem nedělala a potřebuji do toho
>>>vniknout, ale nejlépe je to "polopaticky" od
>>>zkušených
>>>účtařů! Moc Vám děkuji za radu a pomoc!Pěkné jaro!
>>>Hlášení závadného obsahu
>>
>>Otevření účetních knih 431/701 52 000
>>a protože v průběhu roku musíte účet 431 vynulovat, u
>>FO obvykle účtuji ztrátu 491/431 a zisk 431/491.
>>Ale při zahájení účtování na začátku roku musíte mít
>>tu ztrátu na 431.
>>Daň se účtuje jako poslední zápis v tom daném roce, u
>>FO tedy 31.12. A to proto, že se účtuje o nákladech a
>>výnosech do období s nímž věcně a časově
>>souvisí....daň vypočtená z upraveného HV roku 2013
>>souvisí s rokem
>>2013 a proto se musí i v tomto roce zaúčtovat.
>
>Souhlas, daň z příjmu FO se musí zaúčtovat k
>31.12.2013
>Jaký účetní SW používáte? Protože 99% těchto programů
>"překlápí" konečné stavy na počáteční stavy
>automaticky. Za poslední cca dvě desetiletí jsem se nesetkala s
>tím, že by bylo v programu zapotřebí závěrečné stavy
>ručně přeúčtovávat. Money. Já jsem vlastně už k 1.1. vynulovala tím zápisem 431.Asi tak. Jste na mě moc hodní! Děkuju za rady!
Re: FO a podvojné účto! Prosím!
>>Dobrý den. Účtuji v PÚ - Fyzickou osobu. Měli jsme v
>>r.2013 ve výsledovce ztrátu 52 tis. Zaúčtovala jsem k
>>1.1. otevř.knih 701/431 a 491/701- 52 tis. Mám na
>>341 zaplacenou daň ze záloh ve výši 150 tis = mínusem
DAL. Z daň.přiznání, pokud nevychází danit - mám vždycky takový děs, abych něco nezapoměla, proúčtovávám v tomto
>>případě něco? A v případě, že jsme by jsme byli v
>>plusu- z daň.přiznání tak bych zaúčtovala k1.1.
>>předpis 591/341?
>>Závěrkové práce jsem nedělala a potřebuji do toho
>>vniknout, ale nejlépe je to "polopaticky" od
>>zkušených účtařů! Moc Vám děkuji za radu a pomoc!Pěkné jaro!
>Otevření účetních knih 431/701 52 000
>a protože v průběhu roku musíte účet 431 vynulovat, u
>FO obvykle účtuji ztrátu 491/431 a zisk 431/491.
>Ale při zahájení účtování na začátku roku musíte mít
>tu ztrátu na 431. Daň se účtuje jako poslední zápis v tom daném roce, u FO tedy 31.12. A to proto, že se účtuje o nákladech a
>výnosech do období s nímž věcně a časově
>souvisí....daň vypočtená z upraveného HV roku 2013 souvisí s rokem 2013 a proto se musí i v tomto roce zaúčtovat.
Jé vy jste zlatá a bude to při předpisu daně - co vyjde z přiznání, tak zaúčtuju tedy na 591/341 nebo taky přímo proti podnikateli?- jako poslední zápis než udělám závěrku a převod do nového roku, ano? A teď ty zaplacené zálohy na daň tam budou viset, nebo se navýší o pravidelné daší platby, že? Moc díky !
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.