Re: náklady r.2012 - faktura 4/2014
Jedná se o vedlejší náklady k nájmu, doh. položku vytvářím každý rok na 389, koncem roku vždy nepoužitý zůstatek převádím na 648. Faktura přišla pokaždé v průběhu násl. roku, ale firma, která nám pronajímala nebyt. prostory, loni skončila. Na tyto služby jsme platili měsíční zálohy. Jedná se o cca 90 tis. Kč. Pokud fa zaúčtuji teď, mohla bych to dát 389/321?
Re: náklady r.2012 - faktura 4/2014
>>>>Prosím o radu, jak zaúčtovat náklady r. 2012, když
>>>>faktura přišla až 4/14. Půjde to přes účet 389?
>>>>Přiznání
>>>>za r. 2013 budeme podávat k 30.6.2014.
>>>
>>>A měly jste na tyto náklady roku 2012 udělanou v roce
>>>2012 dohadnou položku? O jaké přesně náklady se
>>>jedná?
>>>
>>Jedná se o vedlejší náklady k nájmu, doh. položku
>>vytvářím každý rok na 389, koncem roku vždy nepoužitý
>>zůstatek převádím na 648. Faktura přišla pokaždé v
>>průběhu
>>násl. roku, ale firma, která nám pronajímala nebyt.
>>prostory, loni skončila. Na tyto služby jsme platili
>>měsíční zálohy. Jedná se o cca 90 tis. Kč. Pokud fa
>>zaúčtuji teď, mohla bych to dát 389/321?
>
>Rekapitulace
>K 31.12.2012 vytvoření dohadné položky 5xx/389
>Inventura k 31.12.2013 - dohadná položka je stále na
>účtu 389
>Přijatá faktura 04/2014 389/321
>+ proúčtovat rozdíl mezi vytvořenou dohadnou položkou
>
>Proúčtováním myslíte převést rozdíl na 648?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.