Re: prodej auta
Účtování na 504 v roce 2013 je chybné, zboží jste měli k 31.12.2013 na skladě a měli jste jej z 504 vyjmout (132/504) a zahrnout do inventur. Máte špatně hospodářský výsledek 2013 a tím i daň z příjmů. Letos, kdy auto prodáte, účtujete fakturu 311/604 a výdej ze skladu 504/132. Náklady a výnosy tak budou ve stejném období.
Re: prodej auta
Pokud nemáte posunutý termín pro podání DP za rok 2013 a máte chybně uvedeno vozidlo mimo inventuru, jak psala paní v.e.n.d.y., (v nákladech namísto v majetku), tak byste měli zpracovat a podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu
+ samozřejmě provést opravu v účetnictví (viz.opravy minulých období)
Re: prodej auta
Dobré ráno
Je mi to jasné, v r.2013 je to v nákladech a výnosy až v r.2014.
Firma byla ve ztrátě a i po zaúčtování 132/504 k 31.12.2013 bude ještě ztráta. Teď jenom nevím, jak tu opravu provést, účtujeme v Pohodě. Otevřu účetnictví r.2013 a zaúčtuji na zboží a jak to provést v r.2014, když je už udělána datová uzávěrka, to provedu opravu v r.2014 ručně? Prosím poradíte mi?
Děkuji
Re: prodej auta
Pokud je účetnictví roku 2013 již uzavřené a schválené, tak do něj nemůžete v žádném případě nyní zasahovat!
Musíte účetně opravit v roce 2014. Nastudujte si téma "opravy chyb minulých období". Účetní opravu bych doporučila provést rozvahově přes účet 426, interním dokladem. Nechat schválit účetní operaci odpovědou osobou.
Re: prodej auta
>
>>>>>Účtování na 504 v roce 2013 je chybné, zboží jste
>>>>>měli
>>>>>k 31.12.2013 na skladě a měli jste jej z 504 vyjmout
>>>>>(132/504) a zahrnout do inventur. Máte špatně
>>>>>hospodářský výsledek 2013 a tím i daň z příjmů.
>>>>>Letos,
>>>>>kdy auto
>>>>>prodáte, účtujete fakturu 311/604 a výdej ze skladu
>>>>>504/132. Náklady a výnosy tak budou ve stejném
>>>>>období.
>>>>
>>>>Děkuji za odpověď, musíme tedy udělat opravné daňové
>>>>přiznání za r.2013?
>>>
>>>Pokud nemáte posunutý termín pro podání DP za rok
>>>2013
>>>a máte chybně uvedeno vozidlo mimo inventuru, jak
>>>psala paní v.e.n.d.y., (v nákladech namísto v
>>>majetku),
>>>tak byste měli zpracovat a podat dodatečné daňové
>>>přiznání k dani z příjmu
>>>+ samozřejmě provést opravu v účetnictví (viz.opravy
>>>minulých období)
>>
>>Dobré ráno
>>Je mi to jasné, v r.2013 je to v nákladech a výnosy
>>až
>>v r.2014.
>>Firma byla ve ztrátě a i po zaúčtování 132/504 k
>>31.12.2013 bude ještě ztráta. Teď jenom nevím, jak tu
>>opravu provést, účtujeme v Pohodě. Otevřu účetnictví
>>r.2013
>>a zaúčtuji na zboží a jak to provést v r.2014, když
>>je
>>už udělána datová uzávěrka, to provedu opravu v
>>r.2014
>>ručně? Prosím poradíte mi?
>>Děkuji
>
>Pokud je účetnictví roku 2013 již uzavřené a
>schválené, tak do něj nemůžete v žádném případě nyní zasahovat!
>
>Musíte účetně opravit v roce 2014. Nastudujte si téma
>"opravy chyb minulých období". Účetní opravu bych
>doporučila provést rozvahově přes účet 426, interním
>dokladem. Nechat schválit účetní operaci odpovědou osobou.
Nastuduji, ještě jednou mockrát děkuji a pěkný den
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.