Vlákno názorů k dotazu Intrastat - vratný díl od Maci_K - Re: Intrastat - vratný díl Dělám Intrastat, a...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 23. 7. 2014 9:54

    Maci_K (neregistrovaný)

    Re: Intrastat - vratný díl
    Dělám Intrastat, a nekomplikovala bych to. Nechala bych to v hlášení v měsících, kdy vám faktury přišly. Takže ten "dobropis" bych uvedla v hlášení za 7/2014.
    Když byste tam měla díky tomu třeba mínusovou částku a na statistice s tím měli problém, určitě se vám ozvou o vysvětlení.

  • 23. 7. 2014 9:59

    Farnica (neregistrovaný)

    Re: Intrastat - vratný díl
    JJ toho se přesně bojím :-) Záporné částky se nevykazují. Sama si nejsem jistá... reklamace to není. Tak, co to vlastně mám.
    Děkuji za info.

  • 23. 7. 2014 10:37

    klaara (neregistrovaný)

    Re: Intrastat - vratný díl
    Dobropisy se neevidují (resp. Do Intrastatu se promítají pouze dobropisy vystavené v souvislosti s následným snížením nebo zvýšením ceny odesl. nebo přij.zboží, není-li předmětné zboží vráceno zpět a jedná-li se o dobropis ve výši celé fakturované částky) - (Při vyst.nebo obdržení dobropisu snižujícího nebo zvyšujícího cenu již vykázaného zboží, aniž by toto zboží bylo vráceno zpět, se musí opravit výše ceny v původním výkazu pro Intrastat)
    Tím, že vracíte z CZ zpět do DE byste měla vykazovat v "odeslání" např.kod 21, ale uvádíte, že tam limitu nedosahujete, takže jenom statisticky do odeslání za 07/2014. 06/2014 necháte tak jak jste hlásila původně. Oprava do 5% by se týkala např. chybných údajů za 06/2014 např v množství nebo částce, ale to, že zboží vracíte, není chyba v původním výkazu.
    Pokud byste potřebovala, zkuste zavolat na ČSÚ, požádat o přepojení na metodiky a oni by Vám měli poradit.

  • 23. 7. 2014 10:49

    Farnica (neregistrovaný)

    Re: Intrastat - vratný díl
    >>>>Moc, moc prosím intrastatářky o radu.
    >>>>Koupili jsme z DE náhradní díl. Vykázán v intrastatu
    >>>>6/2014. A jelikož to bylo dosti drahé.... tak
    >>>>použitý
    >>>>ND vracíme zpět. Vracení proběhlo až 7/2014. A firma
    >>>>nám poslala dobropis k původní faktuře, taktéž s
    >>>>datem
    >>>>7/2014.
    >>>>Mám dělat opravný výkaz za 6/2014?
    >>>>Jen pro info, do 5 % se nevejdu a intrastat děláme
    >>>>pouze na přijetí zboží.
    >>>
    >>>Dělám Intrastat, a nekomplikovala bych to. Nechala
    >>>bych to v hlášení v měsících, kdy vám faktury přišly.
    >>>Takže ten "dobropis" bych uvedla v hlášení za 7/2014.
    >>>Když byste tam měla díky tomu třeba mínusovou částku
    >>>a
    >>>na statistice s tím měli problém, určitě se vám ozvou
    >>>o vysvětlení.
    >>Moc Vám děkuji.
    >>JJ toho se přesně bojím :-) Záporné částky se
    >>nevykazují. Sama si nejsem jistá... reklamace to není.
    >>Tak, co
    >>to vlastně mám.
    >>Děkuji za info.
    >
    >Dobropisy se neevidují (resp. Do Intrastatu se
    >promítají pouze dobropisy vystavené v souvislosti s následným
    >snížením nebo zvýšením ceny odesl. nebo přij.zboží,
    >není-li předmětné zboží vráceno zpět a jedná-li se o
    >dobropis ve výši celé fakturované částky) - (Při
    >vyst.nebo obdržení dobropisu snižujícího nebo zvyšujícího cenu
    >již vykázaného zboží, aniž by toto zboží bylo vráceno
    >zpět, se musí opravit výše ceny v původním výkazu pro
    >Intrastat)
    >Tím, že vracíte z CZ zpět do DE byste měla vykazovat v
    >"odeslání" např.kod 21, ale uvádíte, že tam limitu
    >nedosahujete, takže jenom statisticky do odeslání za
    >07/2014. 06/2014 necháte tak jak jste hlásila původně.
    >Oprava do 5% by se týkala např. chybných údajů za
    >06/2014 např v množství nebo částce, ale to, že zboží
    >vracíte, není chyba v původním výkazu.
    >Pokud byste potřebovala, zkuste zavolat na ČSÚ,
    >požádat o přepojení na metodiky a oni by Vám měli poradit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).