Vlákno názorů k dotazu Služby vztahující se k nemovitosti v EU od Jana N. - Re: Služby vztahující se k nemovitosti v faktura přijatá...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 4. 8. 2014 7:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam kde je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně , zdaní revers příjemce v SK

  • 4. 8. 2014 7:16

    jackie (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    >>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
    >>nemovitosti v SK. Tyto práce já jako plátce v ČR
    >>potřebuji
    >>přefakturovat na SK firmu. Jak postupovat s DPH, když
    >>já fakturuji bez DPH? Jak tuto DPH mám uvést do
    >>faktury,aby slovenská strana věděla,že tato DPH již
    >>byla
    >>odvedena plátcem A? Fakturoval nám správně s DPH
    >>jestliže
    >>se tyto služby vztahují k nemovitosti v SK?
    >
    >faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam kde
    >je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
    >zdaní revers příjemce v SK

  • 4. 8. 2014 7:19

    jackie (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou fakturu z SK?
    Děkuji za radu

  • 4. 8. 2014 8:12

    jackie (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    >>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
    >>>nemovitosti v SK. Tyto práce já jako plátce v ČR
    >>>potřebuji
    >>>přefakturovat na SK firmu. Jak postupovat s DPH, když
    >>>já fakturuji bez DPH? Jak tuto DPH mám uvést do
    >>>faktury,aby slovenská strana věděla,že tato DPH již
    >>>byla
    >>>odvedena plátcem A? Fakturoval nám správně s DPH
    >>>jestliže
    >>>se tyto služby vztahují k nemovitosti v SK?
    >>
    >>faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam
    >>kde
    >>je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
    >>zdaní revers příjemce v SK
    >
    >Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
    >SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
    >fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i registraci k IČ DPH na Slovensku.
    >Děkuji za radu

  • 4. 8. 2014 8:17

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou daní ?

  • 4. 8. 2014 8:25

    jackie (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo bohužel nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně. Potřebuji radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi fakturovat i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?

  • 4. 8. 2014 8:47

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci při přefakturaci

  • 4. 8. 2014 9:07

    jackie (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na §102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?

  • 4. 8. 2014 9:23

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    >>>>>>>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
    je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
    >>>>>>>zdaní revers příjemce v SK
    >>>>>>
    >>>>>>Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
    >>>>>>SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
    >>>>>>fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i
    >>>>>>registraci
    >>>>>>k IČ DPH na Slovensku.
    >>>>>>Děkuji za radu
    >>>>
    >>>>fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou
    >>>>daní ?
    >>>na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém
    >>>opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň
    >>>vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo
    >>>bohužel
    >>>nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně.
    >>>Potřebuji
    >>>radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál
    >>>přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi
    >>>fakturovat
    >>>i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?
    >>
    >>pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém
    >>slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně
    >>tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci
    >>při
    >>přefakturaci
    >už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání
    >si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku
    >jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého
    >ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na
    >§102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?

    když dostanete fakturu na sk dič s daní, nevím pro byste nemohli fakturovat, přefakturovat část plnění zase z sk dič na další sk dič, vůbec bych do toho cz dič netahala

  • 4. 8. 2014 9:23

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
    >>>>>>>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
    je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
    >>>>>>>zdaní revers příjemce v SK
    >>>>>>
    >>>>>>Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
    >>>>>>SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
    >>>>>>fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i
    >>>>>>registraci
    >>>>>>k IČ DPH na Slovensku.
    >>>>>>Děkuji za radu
    >>>>
    >>>>fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou
    >>>>daní ?
    >>>na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém
    >>>opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň
    >>>vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo
    >>>bohužel
    >>>nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně.
    >>>Potřebuji
    >>>radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál
    >>>přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi
    >>>fakturovat
    >>>i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?
    >>
    >>pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém
    >>slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně
    >>tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci
    >>při
    >>přefakturaci
    >už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání
    >si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku
    >jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého
    >ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na
    >§102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?

    když dostanete fakturu na sk dič s daní, nevím pro byste nemohli fakturovat, přefakturovat část plnění zase z sk dič na další sk dič, vůbec bych do toho cz dič netahala

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).