Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
>>nemovitosti v SK. Tyto práce já jako plátce v ČR
>>potřebuji
>>přefakturovat na SK firmu. Jak postupovat s DPH, když
>>já fakturuji bez DPH? Jak tuto DPH mám uvést do
>>faktury,aby slovenská strana věděla,že tato DPH již
>>byla
>>odvedena plátcem A? Fakturoval nám správně s DPH
>>jestliže
>>se tyto služby vztahují k nemovitosti v SK?
>
>faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam kde
>je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
>zdaní revers příjemce v SK
Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
>>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
>>>nemovitosti v SK. Tyto práce já jako plátce v ČR
>>>potřebuji
>>>přefakturovat na SK firmu. Jak postupovat s DPH, když
>>>já fakturuji bez DPH? Jak tuto DPH mám uvést do
>>>faktury,aby slovenská strana věděla,že tato DPH již
>>>byla
>>>odvedena plátcem A? Fakturoval nám správně s DPH
>>>jestliže
>>>se tyto služby vztahují k nemovitosti v SK?
>>
>>faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam
>>kde
>>je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
>>zdaní revers příjemce v SK
>
>Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
>SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
>fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i registraci k IČ DPH na Slovensku.
>Děkuji za radu
Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo bohužel nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně. Potřebuji radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi fakturovat i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?
Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na §102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?
Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
>>>>>>>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
>>>>>>>zdaní revers příjemce v SK
>>>>>>
>>>>>>Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
>>>>>>SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
>>>>>>fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i
>>>>>>registraci
>>>>>>k IČ DPH na Slovensku.
>>>>>>Děkuji za radu
>>>>
>>>>fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou
>>>>daní ?
>>>na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém
>>>opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň
>>>vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo
>>>bohužel
>>>nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně.
>>>Potřebuji
>>>radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál
>>>přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi
>>>fakturovat
>>>i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?
>>
>>pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém
>>slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně
>>tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci
>>při
>>přefakturaci
>už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání
>si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku
>jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého
>ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na
>§102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?
když dostanete fakturu na sk dič s daní, nevím pro byste nemohli fakturovat, přefakturovat část plnění zase z sk dič na další sk dič, vůbec bych do toho cz dič netahala
Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
>>>>>>>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
>>>>>>>zdaní revers příjemce v SK
>>>>>>
>>>>>>Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
>>>>>>SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
>>>>>>fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i
>>>>>>registraci
>>>>>>k IČ DPH na Slovensku.
>>>>>>Děkuji za radu
>>>>
>>>>fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou
>>>>daní ?
>>>na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém
>>>opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň
>>>vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo
>>>bohužel
>>>nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně.
>>>Potřebuji
>>>radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál
>>>přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi
>>>fakturovat
>>>i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?
>>
>>pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém
>>slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně
>>tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci
>>při
>>přefakturaci
>už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání
>si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku
>jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého
>ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na
>§102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?
když dostanete fakturu na sk dič s daní, nevím pro byste nemohli fakturovat, přefakturovat část plnění zase z sk dič na další sk dič, vůbec bych do toho cz dič netahala
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.