Re: identifikovaná osoba - snad alli?
pokud vám osoba reg. k DPH v EU poskytla službu dle §9 odst. 1 ZDPH, pak se dle §6h stáváte osobou identifikovanou k DPH, měla byste se zaregistrovat k DPH na místně příslušném FÚ
budete podávat přiznání jen za službyz EU, příp. ze 3. zemí dle §9 odst. 1 ZDPH - ř. 5 (EU), ř. 12 (3. země)
budete i fakturovat do EU nebo jen pořizovat služby?
Re: identifikovaná osoba - snad alli?
Omlouvám se, takže dostanu fakturu bez DPH, tu částku dám do ř.5-základ daně a vypočtu si daň - tu dám do sloupce - daň na výstupu a tuto částku odvedu státu? Já se s tím opravdu nikdy nesetkala... a daň bude našich 21%? Nebo podle státu, odkud budu pořizovat. A kdybych náhodou prodávala do eu, tak budu prodávat bez dph, ale daň bych zase odvedla? Asi lomíte rukama.....
Re: identifikovaná osoba - snad alli?
ano, spočítáte si daň ze základu daně uvedeného na faktuře - 21% a tuto odvedete do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, za který podáte přiznání
prodej do EU není tak jednoduchý-je to téma na celodenní školení
až bude mít konkrétní případ, tak si napište tady na BC
Re: identifikovaná osoba - snad alli?
>
>>>>>>podám přiznání a souhrnné, nic neodvádím. Když v
>>>>>>měsíci
>>>>>>dostane jen fakturu z eu bez dph, nepodává žádná
>>>>>>přiznání? Omlouvám se, fakt netuším.
>>>>>pokud vám osoba reg. k DPH v EU poskytla službu dle
>>>>>§9
>>>>>odst. 1 ZDPH, pak se dle §6h stáváte osobou
>>>>>identifikovanou k DPH, měla byste se zaregistrovat k
>>>>>DPH na
>>>>>místně příslušném FÚ
>>>>>budete podávat přiznání jen za službyz EU, příp. ze
>>>>>3.
>>>>>zemí dle §9 odst. 1 ZDPH - ř. 5 (EU), ř. 12 (3. země)
>>>>>budete i fakturovat do EU nebo jen pořizovat služby?
>>>>Vypadá to, že jen pořizovat služby. Prodávat
>>>>vstupenky
>>>>jen v tuzemsku. Přiznání tak, že zaúčtuju došlou
>>>>fakturu, dovyměřím DPH, takže nula od nuly pojde? Moc
>>>>děkuju za velmi cenné rady.
>>>žádná nula od nuly pojde - napsala jsem ř. 5, příp.
>>>ř.
>>>12, takže vám vznikne daňová povinnost, jako osoba
>>>ident. k DPH nemáte nárok na odpočet
>>Omlouvám se, takže dostanu fakturu bez DPH, tu částku
>>dám do ř.5-základ daně a vypočtu si daň - tu dám do
>>sloupce - daň na výstupu a tuto částku odvedu státu?
>>Já
>>se s tím opravdu nikdy nesetkala... a daň bude našich
>>21%? Nebo podle státu, odkud budu pořizovat. A
>>kdybych
>>náhodou prodávala do eu, tak budu prodávat bez dph,
>>ale daň bych zase odvedla? Asi lomíte rukama.....
>ano, spočítáte si daň ze základu daně uvedeného na
>faktuře - 21% a tuto odvedete do 25. dne měsíce
>následujícího po měsíci, za který podáte přiznání
>prodej do EU není tak jednoduchý-je to téma na
>celodenní školení
>až bude mít konkrétní případ, tak si napište tady na
>BC
Dobrý den, opravdu moc Vám děkuji. Kdybyste měla povědomí o nějakém opravdu přínosném školení ohledně DPH, budu ráda za doporučení. Přeju příjemný čas očekávání.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.