Re: Faktury přijaté-přelom roku
V účetnictví musíte časově rozlišovat, pokud je to náklad r.2014, musíte zaúčtovat přes dohadné položky do r.2014, interním dokladem. Např.doprava 512/389 a na FAD bude 389/321 plus 343/321, to bude v lednu. K internímu dokladu si dávám kopii fa.
Re: Faktury přijaté-přelom roku
>>>>>>Moc prosím...
>>>>>>Daňová evidence-fa DUZP 31.12.2014, ale přišla poštou
>>>>>>až 2.1.2015. Zaúčtuji ji tedy celou do roku 2015,
>>>>>>včetně DPH?
>>>>>>
>>>>>>Účetnictví - stejný problém viz výše. Faktura se týká
>>>>>>roku 2014.
>>>>>>Budu ji také celou uplatňovat v roce 2015, i když se
>>>>>>týkala roku 2014?
>>>>>>
>>>>>>Děkuji moc.
>>>>>V DE jde o příjem a výdej peněz, časově výdaje
>>>>>nerozlišujeme, takže s klidem až do roku 2015.
>>>>Wendy, v účetnictví? Jak byste zaúčtovala? Děkuji
>>>>moc!
>>>V účetnictví musíte časově rozlišovat, pokud je to
>>>náklad r.2014, musíte zaúčtovat přes dohadné položky
>>>do
>>>r.2014, interním dokladem. Např.doprava 512/389 a na
>>>FAD bude 389/321 plus 343/321, to bude v lednu. K
>>>internímu dokladu si dávám kopii fa.
>>Děkuji. A není lepší použít účet 383 - výdaje
>>příštích
>>období? Než 389 Dohadné účty pasivní?
>Pokud budete mít fa, tak účet 389, pokud ne, bude se
>jednat jen o dohad, tak účet 389.
Opravuji. Pokud budete mít fa, tak účet 383. Překlepla jsem se.
>
>
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.