Re: Oprava účtování majetku r. 2013
>>Dobrý den,
>>
>>prosím o radu:
>>
>>r. 2013 společnost uzavřela s fakultou smlouvu o
>>vývoji zařízení pro regulovatelné připojení odporové
>>zátěže
>>na FVE. Na základě smlouvy bylo domluveno, že půlka z
>>celkové částky se vyfakturuje v prosinci 2013 a
>>zbytek
>>se vyfakturoval v květnu 2014. V prosinci 2013 byla
>>částka na základě faktury zaúčtována chybně do
>>nákladů
>>(poradenská činnost). Protože společnost má FVE v
>>majetku a pak na základě smlouvy bylo zjištěno, že by
>>se
>>mělo jednat o technické zhodnocení majetku, potřebuji
>>opravit náklady r. 2013 a dát je na účet 042 (jako
>>investice). Musím pak ještě udělat dodatečné přiznání
>>k
>>dani z příjmů PRO pro r. 2013. Dodávám, že r. 2014
>>nemám
>>ještě uzavřený. Jak to mám prosím zaúčtovat?
>>
>>Děkuji moc.
>
>Doporučuji opravit jako "Opravu chyb minulých období",
>rozvahově, účet 426. Nezapomenout na doúčtování daně z
>příjmu.
>Nevím jestli to chápu dobře, takže když se v r. 2013 účtovalo 518/321, v r. 2014 by to mělo být na 321/426 a pak dáno na 042, nebo ne? Děkuji!
Re: Chyby minulých let / video
>>>>>Dobrý den,
>>>>>
>>>>>prosím o radu:
>>>>>
>>>>>r. 2013 společnost uzavřela s fakultou smlouvu o
>>>>>vývoji zařízení pro regulovatelné připojení odporové
>>>>>zátěže
>>>>>na FVE. Na základě smlouvy bylo domluveno, že půlka z
>>>>>celkové částky se vyfakturuje v prosinci 2013 a
>>>>>zbytek
>>>>>se vyfakturoval v květnu 2014. V prosinci 2013 byla
>>>>>částka na základě faktury zaúčtována chybně do
>>>>>nákladů
>>>>>(poradenská činnost). Protože společnost má FVE v
>>>>>majetku a pak na základě smlouvy bylo zjištěno, že by
>>>>>se
>>>>>mělo jednat o technické zhodnocení majetku, potřebuji
>>>>>opravit náklady r. 2013 a dát je na účet 042 (jako
>>>>>investice). Musím pak ještě udělat dodatečné přiznání
>>>>>k
>>>>>dani z příjmů PRO pro r. 2013. Dodávám, že r. 2014
>>>>>nemám
>>>>>ještě uzavřený. Jak to mám prosím zaúčtovat?
>>>>>
>>>>>Děkuji moc.
>>>>
>>>>Doporučuji opravit jako "Opravu chyb minulých
>>>>období",
>>>>rozvahově, účet 426. Nezapomenout na doúčtování daně
>>>>z
>>>>příjmu.
>>>>Nevím jestli to chápu dobře, takže když se v r. 2013
>>>>účtovalo 518/321, v r. 2014 by to mělo být na 321/426
>>>a pak dáno na 042, nebo ne? Děkuji!
>>
>>Proč do toho plést 321? Ta již s chybně zaúčtovaným
>>nákladem nemá nic společného. Musíte opravit to, že
>>jste
>>v roce 2013 navýšily náklady a společnost tak měla
>>zkreslený HV.
>>
>
>Informace pro rok 2015
>
>Chyby minulých let, Autoři: Ing. Pěva Čouková
>>
>
>http://www.ucetni-portal.cz/desatero-co-vedet-ke-spravnemu-zauctovani-chyb-minulych-let-732-c.html
>
>http://www.ucetni-portal.cz/chyby-minulych-let-18-V.html
>Podívám se na videa, již jsem opravila účtování, teď připravuji dodatečné přiznání za r. 2013. Děkuji za pomoc!
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.