Re: Pohoda a kontrolní hlášení DPH
Ano. Patří tam DUZP z dodavatelské faktury. Ještě davejte pozor na č. daňového dokladu. Není vždy shodné s VS. Pohoda pozná kam doklad zařadit pokud dáte členění DPH PD. Ale v některých případech to není zrovna dobře. Tŕeba když je FA nad 10 000,- neplátce.
Re: Pohoda a kontrolní hlášení DPH
>>>Dobrý den,
>>>
>>>prosím o radu.
>>>V prosinci jsem měla končit v zaměstnání, ale ještě
>>>mne na leden změstnali.Takže jsem neunikla
>>>kontrolnímu
>>>hlášení DPH.
>>>
>>>Učtujeme v Pohodě a ve fa přijatých přibyl řádek pro
>>>kontrolní hlášení DPH.
>>>Uvádím do toho řádku zdanitelné plnění dodavatele.
>>>Tzn. že když doklad přišel v lednu za prosinec tak ho
>>>zařadím do našeho přiznání k DPH za 1/2016, ale do
>>>řádku
>>>pro kontrolní hlášení dám datum zdanit. plnění
>>>dodavatele např. 31.12.2015.
>>>Pochopila jsem to spávně, že do toho nového řádku
>>>opíšu datum zdanitelného plnění dodavatele?
>>>
>>>Děkuji předem za odpovědi a přeji pěkný večer
>>>Dáša
>>Ano. Patří tam DUZP z dodavatelské faktury. Ještě
>>davejte pozor na č. daňového dokladu. Není vždy shodné
>>s
>>VS. Pohoda pozná kam doklad zařadit pokud dáte členění
>>
>>DPH PD. Ale v některých případech to není zrovna
>>dobře. Tŕeba když je FA nad 10 000,- neplátce.
>dobrý večer, jak zde píšete, fa nad 10 tis. od
>neplátce půjde mimo přiznání? Asi jsem se blbě vyjádřila. Tohle se týká vystavených faktur neplátcům. Ty půjdou do A5 i když budou nad 10tis. a neplatce vám odmitne sdělit DIČ. Přijaté fa od neplátců samozřejmě do DPH ani KH nedáváte
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.