Re: přenesená daň
>>>>>Dobrý den, prosím, jsem už úplně zblbá. Manžel
>>>>>provádí
>>>>>stavební práce. Doposud jsme měli jen vystavené fa s
>>>>>PD, tam je mi to jasné. Teď se lovím zpětně v
>>>>>posledním
>>>>>přiznání, protože se mi to pořád nezdá. Manžel měl
>>>>>větší zakázku, vystavil fa s PD. K té zakázce ale měl
>>>>>i
>>>>>přijatou fa s PD a v přiznání mi to vyšlo, že se mi
>>>>>daď
>>>>>z té přijaté faktury přičetla k dani na vstupu. Je to
>>>>>tak správně, i když my nejsme konečný příjemce a
>>>>>práce
>>>>>z té přijaté faktury se vlastně pak účtovala dál?
>>>>>Předem mnohokrát děkuji za odpověď. Iva
>>>>
>>>>Myslím, že už vím, neměla jsem to psát do řádku 10,
>>>>ale do řádku 12, je to tak?
>>>ne je to správně na řádku 10, ale zároveň uvést na
>>>řádek 43, kde se uvedená daň odečte
>>
>>Děkuji Vám. A do Výpisu z evidence to také tedy mám
>>uvádět, že ano ?
Budete mít druhý výpis z evidence ...jako odběratel ...
>>A pokud bychom to měli pro nějakého neplátce (abych
>>věděla pro příště), tak by to bylo jen na řádku 10,
>>že?
>V PDP se jedná o to, zda používáte pro ekonomickou
>činnost. Pokud budete dále fakturovat i pro neplátce, tak
>to bude stejné, jako pro plátce. Do výpisu z evidence
>se uvádí . Od letošního roku se ale všechno uvádí do
>KH i PDP.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.