Re: prosím o kontrolu v KH
Pokud jste čtvrtletní plátci DPH a zároveň nejste PO,
tak doklad (nad 10.tis.Kč), který jste obdrželi v lednu 2016, dáte do Přiznání za 1.Q 2016 a do KH za 1.Q 2016. Jen, až budete uvádět datum / DPPD / plnění do řádku v sekci B2, tak uvedete DUZP, které je uvedeno na daňovém dokladu. Tj. datum z prosince 2015.
Údaje, které budou v KH, musí souhlasit s údaji v Přiznání.
Re: prosím o kontrolu v KH
>>>>>>>..dobrý večer...vystavená fa od dodavatele 12/15,
>>>>>>>zd.plnění 12/15,
>>>>>>>splatnost 1/16..dle mého do kh tato faktura nepříjde,
>>>>>>>že?
>>>>>>
>>>>>>Co mám v přiznání k DPH, to se mi musí objevit v KH,
>>>>>>jinak by neseděly kontrolní součty. Není to tak
>>>>>>složité, že?
>>>>>přišla mi lednu ...
>>>>
>>>>A dáte odpočet DPH do lednového Přiznání k DPH?
>>>jsme čtvrtletní takže do1/Q16
>>..laicky je to tedy tak, že když je DUZD v prosinci
>>ale fa mám v ruce v lednu tak bude i v KH a dle
>>kritérií v nějakém"A" ? Hledám složité v
>>jednoduchosti?
>>promiňte a děkuju
>
>Pokud jste čtvrtletní plátci DPH a zároveň nejste PO,
>
>tak doklad (nad 10.tis.Kč), který jste obdrželi v
>lednu 2016, dáte do Přiznání za 1.Q 2016 a do KH za 1.Q
>2016. Jen, až budete uvádět datum / DPPD / plnění do
>řádku v sekci B2, tak uvedete DUZP, které je uvedeno na
>daňovém dokladu. Tj. datum z prosince 2015.
>Údaje, které budou v KH, musí souhlasit s údaji v
>Přiznání.
A když to ale bude fa ten samý případ ale do 10.000,- ?
>
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.