Re: Kontrolní hlášení
>>>Dobrý den,
>>>chtěla bych se zeptat, jak v praxi zadat do
>>>kontrolního hlášení následující:
>>>Externě účtuji mimo firmu, majitel mi dodal
>>>zjednodušené daňové doklady, které jsou částkou pod
>>>10.000 Kč a
>>>jsou z jiných měsíců, než je reálný měsíc účtování
>>>dokladů.
>>>Příklad: Zjednodušený daňový doklad (paragon o
>>>prodeji) z benzínky na 1.500 Kč z 24.1.2016
>>>(zdanitelné
>>>plnění tedy taky 24.1.2016).
>>>Já o něm účtuji ale až 9.3.2016.
>>>Otázka: Musím tedy v kolonce pro datum kontrolního
>>>hlášení uvést zdanitelné plnění z dokladu 24.1. a
>>>nebo
>>>mi
>>>systém částku může hodit do kolonky kontrolního
>>>hlášení dle částky, ale až v měsíci březnu, kdy o
>>>dokladu
>>>účtuji??
>>>Děkuji
>>
>>jaké máte období pro DPH
>
>mám měsíční i čtvrtletní plátce DPH
Já také dělám oboje, odpovím z praxe. Protože se nejedná o doklad nad 10.000,--, uplatňovala bych DPH toho 9.3.2016, kdy o tom účtuji. S ničím se to na druhé straně nepáruje, tak o nic nejde.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.