Re: KH - rozpor mezi Pokyny a Q&A
>Jak na opravu odpočtu podle §74 ZDPH?
>
>Mimochodem, jsem si vědom stejné právní síly obou
>textů, tj. nulové, jak zde bylo již několikrát napsáno.
Celé pokyny i dotazy jsou v určitých případech na nic.
V otázkách přímo odpovídají konkretně (tazatel se ptal konkretně na to, že nemá do konce období, za které se podává).
Nečekejte nějaká zobecnění v dotazech, to byste chtěl moc.
Zákon §74 odst. 1 druhá věta
" Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu daně plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem."
Vidím to tak, že když mi nepřijde doklad do konce termínu pro podání, pak uvádím interní č. dokladu.
Mimochodem, jsem čím dál více přesvědčena, že se i FS v té administrativě utopí.
Pořád si myslím, že to programovali a analyzovali lidé, kteří o praxi takřka nic neví.
Pokud k tomu přidám "berušky" na FÚ, kdy řada z nich se teprve celé DPH učí, pak obě strany budou zahlceny naprosto nepodstatnými věcmi.
Re: KH - rozpor mezi Pokyny a Q&A
My přece víme, že ony tomu nerozumí, rozumět tomu musíme my, abychom je to mohli průběžne učit, ty berušky jedny blbé! To by se fakt z toho jeden posral!
Sorry ale tady zrovna řeším v měsíčním KH platby dle plat.kalendáře , které odešly z účtu 29.2. v Nerudovském stylu Kam s ním????, místo toho, abych dělala něco smysluplného, třeba uklízečku.
Re: KH - rozpor mezi Pokyny a Q&A
No jo, ale když příjemce platby má bank.ústav KB a můj klient poslal z účtu Č.spořitelny a ta platba nebude týž den připsána na účet dodavatele a v tom je ten háček....dodavatel bude mít v KH 3/2016, tak bychom to měli mít stejně. Tohle jsou ty chvíle, kdy mě opouští má mírumilovná povaha :-)
Re: KH - rozpor mezi Pokyny a Q&A
Na školení dokonce říkali, že pokud je PK 15. a já zaplatím do 15., tak mám dát DPPD 15. Pokud zaplatím později - mám si vyžádat daňový doklad k přijaté platbě. Už vidím ČEZ, jak vystavuje všem opozdilcům DD.
Já na to kašlu. Dám tam 29.2.
Já sprostě nadávám u zadávání přijatých faktur z Polska. Všechny firmy mají číslo dokladu typu: nr(S) FSE-123/2016-WDT atd. A jeden klient jich má fakt hodně.
A pak když čtu tohle:
http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1389399
tak se mi otvírá kudla v kapse.
No nic, jdu si zlepšit náladu něčím dobrým....
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.