Re: Vystavená fa zpětně k 12/15?
Jéé, já jsem to totálně popletla....takže znovu.......vystavíme fakturu 100 tis.bez DPH a 21tis DPH,zdan.plnění 31.12.2015. takže to musíme dát v řadě do FV roku 2015 a tedy budou samozřejmě výnosy roku 2015, ale jak to dostanu do toho roku 2016 na ten účet 426? A tedy uděláme přiznání dodateč.DPH za prosinec a celé nové dan.přiznání z DPPO....já jsem právě zmatená čím účtem 426:( Strašně moc děkuji za vysvětlení.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.