Re: KH DUZD březen..
Odpočet DPH může plátce DPH uplatnit v okamžiku, kdy má k dispozici daňový doklad. Kdy měl plátce DPH k dispozici daňový doklad? Dne 31.3.2016? Když bude zadáno toto datum do evidence DPH, bude také podáno dodatečné přiznání k DPH a následné Kontrolní hlášení?
Re: KH DUZD březen..
Z dotazu není dobře zřejmé, zda se tazatel ptá na
*datum, ke kterému chce uplatnit odpočet DPH, nebo
*datum, které chce jako DPPD uvést do Kontrolního hlášení (souhlasím s tím, že u plnění patřícího do B.3. je uvedení DPPD nadbytečné)
Pokud se ptá na datum, které uvede v účetnictví jako datum odpočtu DPH, tak při uvedení březnového data to je na dodatečné DPH a následné KH
Re: KH DUZD březen..
>>>>>>>>dobrý den, prosím vás, dostala se mi do ruky fa
>>>>>>>>přijatá kde je datum vystavení 31.3.16 a DUZP taktéž
>>>>>>>>do
>>>>>>>>10000,-..postupuju správně ?:
>>>>>>>>datum zařazení fa bude datum nynější, odpočet daně
>>>>>>>>to,co je na faktuře tedy 31.3. a do KH příjde do B3 ?
>>>>>>>
>>>>>>>Ano.
>>>>>>
>>>>>>Odpočet DPH může plátce DPH uplatnit v okamžiku, kdy
>>>>>>má k dispozici daňový doklad. Kdy měl plátce DPH k
>>>>>>dispozici daňový doklad? Dne 31.3.2016? Když bude
>>>>>>zadáno
>>>>>>toto datum do evidence DPH, bude také podáno
>>>>>>dodatečné
>>>>>>přiznání k DPH a následné Kontrolní hlášení?
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>Má to dobře, do evidence zařadí datum nynejší, jak
>>>>>píše, odpočet daně do KH přijde 31.3. nebo to chápu
>>>>>špatně?
>>>>
>>>>Fa je stejně do 10.000,- tak tam datum UZP být ani
>>>>nemusí, jen datum odpočtu a to může být dnešní.
>>>
>>>
>>>Z dotazu není dobře zřejmé, zda se tazatel ptá na
>>>*datum, ke kterému chce uplatnit odpočet DPH, nebo
>>>*datum, které chce jako DPPD uvést do Kontrolního
>>>hlášení (souhlasím s tím, že u plnění patřícího do
>>>B.3.
>>>je uvedení DPPD nadbytečné)
>>>
>>>Pokud se ptá na datum, které uvede v účetnictví jako
>>>datum odpočtu DPH, tak při uvedení březnového data to
>>>je na dodatečné DPH a následné KH
>>>
>>
>>dáte do B3 v kterémkoliv měsíci DPH a stejném KH do
>>tří let od DUZP na faktuře
>
>
>Paní JanoN a to i zpětně k 31.3.2016?
>Protože na to se asi ptá
>
samozřejmě, pokud to není faktura v režimu přenesení, tak ji dám do kterého koliv přiznání DPH od teď do 31.3.2019 do B3 pokud je do 10 000.
kdyby byla nad 10 000 dám do B2 a do DPH třeba v roce 2019, ale s údajem - DPPD 31.3.2016
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.