Re: Faktura vystavená a DPH
>>>>Prosím o radu,
>>>>faktura byla vystavena 30.6. 2016 ale uhrazena 15.7.
>>>>2015 vedu evidenci. bude v DPH ve 2Q kdy byla
>>>>vystavena, nebo ve 3Q
>>>kdy
>>>byla
>>>zaplacena.
>>>
>>>
>>>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1427143
>>>
>>Děkuji, tady je to vysvětleno u přijaté faktury
>>
>>Já tam nenapsal, že se jedná o mojí vystavenou
>>fakturu, já jí vystavii v 6 a zaplatili ji až v 7
>>měsíci.
>
>
>Musíte zadat do období, ve kterém byl DUZP daného
>plnění. Pokud ve Vašem případě je DUZP stejné jako datum
>vystavení, tak daň uvedete do Přiznání k DPH za 2.Q
>2016
DUZP je 19.7. tak že do 3.Q je to tak? Já jsem všechno vedl do této doby ručně, tak jsem to vždy dal do měsíce kdy jsem to vystavil a teď, kvůli KH se učím to dávat do programu a vidím, že jsem to celé roky dělal špatně.
>
Re: Faktura vystavená a DPH
>>>>>>Prosím o radu,
>>>>>>faktura byla vystavena 30.6. 2016 ale uhrazena 15.7.
>>>>>>2015 vedu evidenci. bude v DPH ve 2Q kdy byla
>>>>>>vystavena, nebo
>>>>>ve
>>>>>3Q
>>>>>kdy
>>>>>byla
>>>>>zaplacena.
>>>>>
>>>>>
>>>>>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1427143
>>>>>
>>>>Děkuji, tady je to vysvětleno u přijaté faktury
>>>>
>>>>Já tam nenapsal, že se jedná o mojí vystavenou
>>>>fakturu, já jí vystavii v 6 a zaplatili ji až v 7
>>>>měsíci.
>>>
>>>
>>>Musíte zadat do období, ve kterém byl DUZP daného
>>>plnění. Pokud ve Vašem případě je DUZP stejné jako
>>>datum
>>>vystavení, tak daň uvedete do Přiznání k DPH za 2.Q
>>>2016
>>
Ano
>>DUZP je 19.7. tak že do 3.Q je to tak? Já jsem
>>všechno vedl do této doby ručně, tak jsem to vždy dal
>>do
>>měsíce kdy jsem to vystavil a teď, kvůli KH se učím
>>to
>>dávat do programu a vidím, že jsem to celé roky dělal
>>špatně.
>>>
>
>
>Faktura vystavena 30.6. 2016 s DUZP 19.7.2016?
>Na co bylo plnění? Na služby?
Re: Faktura vystavená a DPH
>>>>>>>>>>Prosím o radu,
>>>>>>>>>>faktura byla vystavena 30.6. 2016 ale uhrazena 15.7.
>>>>>>>>>>2015 vedu evidenci. bude v DPH ve
>>>>>>>>>2Q
>>>>>>>>>kdy
>>>>>>>>>byla
>>>>>>>>>>vystavena,
>>>>>>>>>nebo
>>>>>>>>>ve
>>>>>>>>>3Q
>>>>>>>>>kdy
>>>>>>>>>byla
>>>>>>>>>zaplacena.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1427143
>>>>>>>>>
>>>>>>>>Děkuji, tady je to vysvětleno u přijaté faktury
>>>>>>>>
>>>>>>>>Já tam nenapsal, že se jedná o mojí vystavenou
>>>>>>>>fakturu, já jí vystavii v 6 a zaplatili ji až v 7
>>>>>>>>měsíci.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>Musíte zadat do období, ve kterém byl DUZP daného
>>>>>>>plnění. Pokud ve Vašem případě je DUZP stejné jako
>>>>>>>datum
>>>>>>>vystavení, tak daň uvedete do Přiznání k DPH za 2.Q
>>>>>>>2016
>>>>>>
>>>>Ano
>>>>>>DUZP je 19.7. tak že do 3.Q je to tak? Já jsem
>>>>>>všechno vedl do této doby ručně, tak jsem to vždy dal
>>>>>>do
>>>>>>měsíce kdy jsem to vystavil a teď, kvůli KH se učím
>>>>>>to
>>>>>>dávat do programu a vidím, že jsem to celé roky dělal
>>>>>>špatně.
>>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>Faktura vystavena 30.6. 2016 s DUZP 19.7.2016?
>>>>>Na co bylo plnění? Na služby?
>>>a jaké? to máte tak ošetřeno ve smlouvě, že DD
>>>vystavíte dříve než dojde k DUZP?
>>Já se v tom nějak motám, já mám službu kterou jsem
>>dělal celý týden před vystavením faktury
>>datum vystavení 30.6.
>>datum splatnosti 14.7.
>>aha DUZP 14.7.
>>platba přiška 18.7.
>>
>
>
>DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění
>Ne datum splatnosti
>
>U služby je to většinou datum předání služby. V
>případě, že je před předáním služby vystavena faktura, tak
>datum vystavení faktury.
Dředal jsem službu a vystavil fakturu 30.6. a tak to dám do 2Q
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.