Vlákno názorů k dotazu Přeplatek faktury v DE od Maxx - Re: přeplatek faktury v DE DPH z toho přeplatku...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 25. 1. 2017 11:04

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: přeplatek faktury v DE
    DPH z toho přeplatku neodvádíte.
    Přeplatek vystavené faktury dávám jako zdanitelný příjem, vratku pak mínusem zdanitelný příjem (bude v 2017).

  • 25. 1. 2017 11:12

    nevím (neregistrovaný)

    aha, děkuji Vám moc!!! :))))
    >>Dobrý den,
    >>
    >>prosím Vás pěkně, jak to funguje v jednoduchém
    >>účetnictví. Pokud od 1.10.2016 se fakturuje bez DPH
    >>(přenesená daň) - 17.000,- vystavená faktura (dříve
    >>byla
    >>17000+3570=20570,-Kč) a človíček co nám zaplatil, tak
    >>pořád
    >>platí 20570,- Kč i když faktury má na 17000,- Kč (má
    >>v
    >>bance zadaný trvalý příkaz)......
    >>Jak se to projeví u nás? Chápu, že si z částky
    >>20570,-
    >>Kč - uhradím mou vystavenou fakturu na 17000,- Kč a
    >>co
    >>těch 3570,- Kč? Je mi jasné, že mu tu platbu vrátím,
    >>ale stalo se to do konce roku 2016 a tu platbu teď
    >>dám
    >>do 2017.
    >>V DE:
    >>- Odvedu z té částky předplacené - 3570,- v roce 2016
    >>DPH?
    >>- kam to zaúčtuji? Je to pro mě daňový příjem nebo
    >>nedaňový příjem?
    >>ach jo! děkuji
    >
    >
    >DPH z toho přeplatku neodvádíte.
    >Přeplatek vystavené faktury dávám jako zdanitelný
    >příjem, vratku pak mínusem zdanitelný příjem (bude v
    >2017).

  • 25. 1. 2017 12:34

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: aha, děkuji Vám moc!!! :))))
    Jen detail, DE není jednoduché účetnictví....

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).