Re: Plátce DPH a faktura do DE
pokud fakturujete plátci v EU za zboží , uvedete do ř. 20 bez daně a podáte souhrnné hlášení s kodem 0 pokud fakturujete plátci v EU službu (jakou?) uvedete na ř. 21 bez daně a podáte souhrnné hlášení s kodem 3, ověřte si jejich VAT
Re: Plátce DPH a faktura do DE
Fakturuji službu (fotografování), pro osobu registrovanou, místo plnění bylo v SRN. Bude to v režimu RPDP? Na faktuře bude tedy DPH 0,- a věta o RPDP? Děkuji
Re: Plátce DPH a faktura do DE
služba dle §9/1 ZDPH, místo plnění v SRN, faktura bez DPH (v dohodnuté měně-EUR nebo CZK) s větou reverse charge, ř. 21 a SH kód 3