Vlákno názorů k dotazu Pozdě předaný přijatý dobropis DPH od Lenka S. - Re: Pozdě předaný přijatý dobropis DPH Dala bych určitě...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 23. 8. 2017 16:42

    Lenka S. (neregistrovaný)

    Re: Pozdě předaný přijatý dobropis DPH
    Dala bych určitě dodatečně DPH a následne KH.
    A určitě bych nečekala na výzvu od FU.
    To podnikatelé umí:)))

  • 23. 8. 2017 16:43

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Pozdě předaný přijatý dobropis DPH
    No a dala byste ho do května nebo do června? Kdy klient zboží vrátil?

  • 23. 8. 2017 21:40

    xEvaxxx (neregistrovaný)

    Re: Pozdě předaný přijatý dobropis DPH
    Dám ho do června, dobropis platí až když s tím obě strany souhlasí, což se stalo v červnu. Podám opravy, ale nechce se mi :-D Na DPH to je asi 2 tis. Kč, kdyby nebylo KH, tak to vůbec neřeším...díky za konzultaci

  • 23. 8. 2017 22:20

    .. (neregistrovaný)

    Re: Pozdě předaný přijatý dobropis DPH
    ZDPH § 74 Oprava odpočtu daně
    (1) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo nebo mělo být uskutečněno plnění, povinen provést opravu odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. .... https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235

    Kdy se odběratel dozvěděl, že dojde k opravě základu daně? Většinou se to dozví, když zboží vrací - kdy došlo ke vrácení zboží?

  • 23. 8. 2017 22:45

    Xevaxxx (neregistrovaný)

    Re: Pozdě předaný přijatý dobropis DPH
    >>>>>Majitel osobně přijal v červnu 2017 dobropis k
    >>>>>faktuře
    >>>>>z května 2017 za vrácené zboží, že vracel zboží mi
    >>>>>neřekl a neřekl mi ani, že přijal peníze a dobropis.
    >>>>>Ted při úklidu stolu objevil dobropis a přinesl ho a
    >>>>>já teď nevím do jakoho období ho v DPH dát. Jestli ho
    >>>>>můžu dát mezi červencové faktury anebo musím podat
    >>>>>opravy za červen?
    >>>>>
    >>>>>Přijde mi divný, že se do teď finanční úřad neozval,
    >>>>>když protistrana ho určitě do DPH v červnu dala a
    >>>>>tedy
    >>>>>ho má v kontrolním hlášení (je to nad 10 tis. Kč) a
    >>>>>tudíž jim vlastně chybí peníze od nás...
    >>>>>
    >>>>>Díky za radu Eva
    >>>>
    >>>>Dala bych určitě dodatečně DPH a následne KH.
    >>>>A určitě bych nečekala na výzvu od FU.
    >>>>To podnikatelé umí:)))
    >>>
    >>>No a dala byste ho do května nebo do června? Kdy
    >>>klient zboží vrátil?
    >>Dám ho do června, dobropis platí až když s tím obě
    >>strany souhlasí, což se stalo v červnu. Podám opravy,
    >>ale
    >>nechce se mi :-D Na DPH to je asi 2 tis. Kč, kdyby
    >>nebylo KH, tak to vůbec neřeším...díky za konzultaci
    >
    >
    >ZDPH § 74 Oprava odpočtu daně
    >(1) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně
    >podle § 42, která má za následek snížení uplatněného
    >odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo nebo
    >mělo být uskutečněno plnění, povinen provést opravu
    >odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém se o
    >těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.
    >.... https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
    >
    >Kdy se odběratel dozvěděl, že dojde k opravě základu
    >daně? Většinou se to dozví, když zboží vrací - kdy
    >došlo ke vrácení zboží?
    >
    >az v cervnu, patri to tedy do cervna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).