Děkuji !
>>Byl vystaven DD k přijaté platbě a následně daňový
>>doklad. Na infolince mi paní sdělila, že do
>>kontrolního
>>hlášení patří evidenční číslo daňového dokladu, který
>>byl vystaven následně.
>>Prosím o radu, jaké číslo dokladu dát do kontrolního
>>hlášení, nerad bych reagoval na výzvu.
>>Děkuji za odpověď
>
>Tzn. že máte DD k přijaté platbě a poté "vyúčtovací
>fakturu" na nulu?
>Pokud ano, do KH patčí DD k přijaté platbě.
Re: Daňový doklad k platbě x vyúčtovací
Nechápu
Daňový doklad k přijaté platbě není daňový doklad ?
Nebo, kdo dal radu, že se do KH má uvádět až číslo vyúčtovacího dokladu, když prvotně byl vystaven daňový doklad k přijaté platbě a vyúčtovací doklad byl vystaven s rozpisem DPH až na doplatek, či na nulu?
Re: Daňový doklad k platbě x vyúčtovací
Zkusila. Hned na začátku KH. Tečka proti obříkovi. A představte si - problematický způsob číslování daňových dokladů změnili.
Pokud mám daňový doklad k zaplacené záloze, tam rozepsaný základ DPH, DPPD atd., tak do KH uvádím tento doklad. Neřeším, kdo je velký a kdo je malý.
Teď to vypadá, že tohle je na dlouhou dobu poslední diskuze na tomto foru, tak se mějte fajn a hezký víkend.
Re: Daňový doklad k platbě x vyúčtovací
Tak to Vás obdivuji. Jenže i když jim napíšu, že to dělají špatně, kde mám jistotu, že dají číslo DD k přijaté platbě do KH ? Ale za tuto diskusi jsem vděčný, protože jsem se dozvěděl, co je správné.
Zřejmě nějaký čínský hacker chce proniknout na business.center.
Děkuji za odpovědi a také přeji krásný víkend.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.