Re: Vyúčtování daně ze závislé činnostiD
>>>>Dobrý den, zaměstnavatel od srpna 2017 zaměstnává 3
>>>>zaměstnance na HPP, kteří podepsali prohlášení.
>>>>Registroval se na fú jako plátce daně z příjmů FO,
>>>>které vybírá
>>>>zálohou. Při měsíčních mzdách vypočetl zálohu na daň,
>>>>uplatnil slevy a zbytek poslal každý měsíc na účet
>>>>finančního úřadu. Nyní bude dělat roční zúčtování.
>>>>Tím,
>>>>že mají zaměstnankyně část roku odpracovanou, mají
>>>>nárok na plnou slevu na poplatníka, tudíž dostanou
>>>>celou
>>>>zaplacenou zálohu na daň zpět v březnové výplatě.
>>>>Takže
>>>>zálohy, které zaměstnavatel posílal v průběhu roku na
>>>>fú a budou zaměstnankyním vráceny, tak bud požádá
>>>>finančák o vrácení na účet a nebo si o tu částku
>>>>poníží
>>>>příští zálohy. Chápu správně? Děkuji.
>>Zaměstnanci nikde předtím nepracovali?
>Dekuji. Zamestnanci byli vedeni na uradu prace mam
>jejixh potvrzeni. Tudiz toto by na ppkryti roku melo
>stacit nebo mam od nixh pozadovat i nejake cestne
>prohlaseno ze nemeli zadne zdanitelne prijmy v tu dobu? Dekuji
Potvrzení z Úřadu práce je pro potřeby zpracování daní nebo pro potřeby zpracování ročního zúčtování daní u zaměstnavatele irelevantní. I uchazeč u zaměstnání evidovaný na Úřadu práce může být zaměstnaný a může mít příjem ze zaměstnání nebo odměnu z dohody o pracovní činnosti.
Můžete zaměstnance poprosit, aby uvedli přímo do Prohlášení poplatníka daně na 3.stranu do místa, kde se uvádí další zaměstnavatelé (resp.plátci daně), že v době od - do neměli žádné jiné zaměstnavatele ani příjem ze závislé činnosti. Případně mohou uvést, že byli registrovaní na ÚP (ne každý to ale chce někde uvádět). Extra Čestné prohlášení s prohlášením, že neměli příjem podle § 6, Zákon o daních z příjmů po zaměstnancích nevyžaduje. Tak není ani důvod, aby ho vyžadoval zaměstnavatel. Mělo by být postačující, co uvedou a podepíší zaměstnanci v Prohlášení poplatníka daně.
Re: Vyúčtování daně ze závislé činnostiD
děkuji moc :-) ještě na doplnění, když se společnost stala zaměstnavatelem do srpna (do té doby nebyli zaměstnanci), tak při vyplnění tiskopisu pro FÚ roční vyúčtování daně bude zdaňovacím obdobím 8-12 a nebo mám uvést celý rok 1-12. Děkuji.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.