Prosím opravdu nikdo neví
>Dobrý den,
>prosím o radu jak správně vést pokladnu v daňové
>evidenci, plátce DPH. Nedělám ji průběžně, ale jednou za
>tři měsíce. Stalo se mi, že jsem zapomněla na výdaj za
>materiál a úhradu faktury přijaté. Nejsem si jistá s
>jakým datem mám do pokladny tyto zapomenuté doklady
>zaúčtovat. Jestli s datem dokladu, tzn. v březnu budu mít
>doklady s únorovým datem a nebo můžu je zaúčtovat s
>datumem tak, aby doklady navazovaly?
>Děkuji za odpověď.
>Sandra
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.