Vlákno názorů k dotazu Pomoc súčtováním 341 od .. - Re: Pomoc s účtováním 341 Podívejte jak by to...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 23. 8. 2018 11:35

    .. (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
    banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
    interní doklad - zápočet 341/343

  • 23. 8. 2018 13:50

    ajda (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    >>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
    >>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
    >>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
    >>skončila,
    >>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
    >>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
    >>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
    >>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
    >>vypočítanou daň
    >>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
    >>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
    >>napravit?
    >>Moc děkuji za pomoc...
    >
    >Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
    >banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
    >interní doklad - zápočet 341/343
    >
    A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl výši vratky a pak se vrátilo míň...
    >
    >
    >

  • 23. 8. 2018 14:06

    .. (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka

    K tomu se podívejte do daňové informační schránky daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní uvedeno (předpisy, platby,..)

    Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte zaúčtovanou.
    Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena? Kdy bylo podáno další DAP?
    A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?

  • 23. 8. 2018 14:20

    ajda (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    >>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
    >>>>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
    >>>>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
    >>>>skončila,
    >>>>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
    >>>>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
    >>>>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
    >>>>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
    >>>>vypočítanou daň
    >>>>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
    >>>>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
    >>>>napravit?
    >>>>Moc děkuji za pomoc...
    >>>
    >>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
    >>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
    >>>interní doklad - zápočet 341/343
    >>>
    >>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
    >>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
    >>výši
    >>vratky a pak se vrátilo míň...
    >
    >Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
    >
    >K tomu se podívejte do daňové informační schránky
    >daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
    >uvedeno (předpisy, platby,..)
    >
    >Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
    >zaúčtovanou.
    >Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
    >termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena?
    >Kdy bylo podáno další DAP?
    >A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?

    Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši 37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně? 341/221?
    A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil celou částku - 221/341.
    Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341? Ale není.
    >
    >
    >
    >

  • 23. 8. 2018 14:29

    .. (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    >>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.

    >>>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
    >>>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
    >>>>interní doklad - zápočet 341/343
    >>>>
    >>>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
    >>>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
    >>>výši
    >>>vratky a pak se vrátilo míň...
    >>
    >>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
    >>
    >>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
    >>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
    >>uvedeno (předpisy, platby,..)
    >>
    >>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
    >>zaúčtovanou.
    >>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
    >>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
    >>zaplacena?
    >>Kdy bylo podáno další DAP?
    >>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
    >
    >Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
    >37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky
    >DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby
    >se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
    >toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
    >341/221?
    >A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
    >bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
    >celou částku - 221/341.
    >Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
    >to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
    >Ale není.

    426/341
    341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší pochopení
    221/341
    341/343 ...... ale to jsem již psala

    Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
    tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?

  • 23. 8. 2018 15:58

    ajda (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    >>>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
    >
    >>>
    >>>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
    >>>
    >>>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
    >>>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
    >>>uvedeno (předpisy, platby,..)
    >>>
    >>>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
    >>>zaúčtovanou.
    >>>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
    >>>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
    >>>zaplacena?
    >>>Kdy bylo podáno další DAP?
    >>>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
    >>
    >>Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
    >>37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z
    >>vratky
    >>DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval,
    >>aby
    >>se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
    >>toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
    >>341/221?
    >>A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
    >>bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
    >>celou částku - 221/341.
    >>Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
    >>to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
    >>Ale není.
    >
    >426/341
    >341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné
    >zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší
    >pochopení
    >221/341
    >341/343 ...... ale to jsem již psala
    >
    >Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
    >tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?

    Např. za měsíc duben byla vratka DPH 15.420 Kč. FÚ ale nevrátil nic, protože si celou částku strhl na úhradu vypočtené DDPO, obdobně tomu bylo i další měsíc, než se celá částka uhradila. Oproti vypočítanému DPH se pak tedy vrátilo míň. Jak zaúčtuji tyto rozdíly proti skutečně vypočtenému DPH a skutečně vrácenému DPH? V měsíci červnu si klient zažádal o vratku částky 37.400 a to mu bylo v 7/2018 vráceno. Ptám se asi pořád dokola, ale motám se v tom už dlouho a jsem v koncích.
    >

  • 23. 8. 2018 16:03

    .. (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    "o vratku částky 37.400" - a tu částku zaplatil kdy?

    Ty téčka a údaje do nich jste si namalovala?

  • 23. 8. 2018 16:05

    ajda (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    Tu částku právě nezaplatil, proto si jí FÚ postupně strhával...
    Téčka ještě nemám.

  • 23. 8. 2018 16:11

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    ajdo, tím zápisem 341/343 s příslušnou analytikou si přece to DPH srovnáte.... nemusíte udělat jeden zápis, pokud si "nulujete" 343 na měsíční bázi, můžete tento zápis udělat v poměrné výši každý měsíc,

  • 23. 8. 2018 16:21

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Pomoc s účtováním 341
    ANo, vracíme, jen jsem chtěla tazatelku trochu popostrčit...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).