Re: Dodatečné přiznání k DPH a následné
>Dobrý den. Moc prosím o konzultaci. Zapoměla jsem v
>říjnu na několik faktur.
přijatých? vydaných?
V listopadu tedy udělám
>dodatečné přiznání k DPH a následné KH, je to tak ?
>A ještě 30.10. jsme dostali zboží z Polska, faktura
>přišla ještě v říjnu ale platba za zboží proběhla až v
>listopadu.
platba nemá nic společného se zařazením do DPH
zařadíte dle DUZP - říjen
(ale klidně dávám i do následujících měsíců, vždy se správným DPPD)
Tuto platbu dávám až do listopadu ?
>Děkuji a přeji krásný den.
Re: Dodatečné přiznání k DPH a následné
Jde o vydané faktury. Mám tedy připraveno dodateční přiz. k DPH a následné KH, faktura z Polska má DUZP 31.10 - protože budu opravovat ten říjen, uvedu ji tedy i v tomto měsíci. Děkuji za vysvětlení kdy bych měla fakturu z jiné země v EU dát do přiznání.
Re: Dodatečné přiznání k DPH a následné
Jde o faktury vydané - takže musíte udělat dodatečné přiznání k DPH a následné KH a doplatit daň. Když už to opravujete, tak tam můžete dát i tu faktutu z Polska.
Faktura z Polska - správně patří do října. Ale mě se stává, že faktury z EU nemám včas, a protože je vliv na výsledné DPH nula, tak dávám do posledního neuzavřeného období, vždy se správným DPPD.
Re: Dodatečné přiznání k DPH a následné
>>>>Dobrý den. Moc prosím o konzultaci. Zapoměla jsem v
>>>>říjnu na několik faktur.
>>>
>>>přijatých? vydaných?
>>>
>>>V listopadu tedy udělám
>>>>dodatečné přiznání k DPH a následné KH, je to tak ?
>>>>A ještě 30.10. jsme dostali zboží z Polska, faktura
>>>>přišla ještě v říjnu ale platba za zboží proběhla až
>>>>v
>>>>listopadu.
>>>
>>>platba nemá nic společného se zařazením do DPH
>>>zařadíte dle DUZP - říjen
>>>
>>>(ale klidně dávám i do následujících měsíců, vždy se
>>>správným DPPD)
>>>
>>>Tuto platbu dávám až do listopadu ?
>>>>Děkuji a přeji krásný den.
Moc děkuji a ještě jednou přeji krásný, klidný den.
>>Jde o vydané faktury. Mám tedy připraveno dodateční
>>přiz. k DPH a následné KH, faktura z Polska má DUZP
>>31.10 - protože budu opravovat ten říjen, uvedu ji
>>tedy i
>>v tomto měsíci. Děkuji za vysvětlení kdy bych měla
>>fakturu z jiné země v EU dát do přiznání.
>
>Jde o faktury vydané - takže musíte udělat dodatečné
>přiznání k DPH a následné KH a doplatit daň. Když už to
>opravujete, tak tam můžete dát i tu faktutu z Polska.
>
>Faktura z Polska - správně patří do října. Ale mě se
>stává, že faktury z EU nemám včas, a protože je vliv na
>výsledné DPH nula, tak dávám do posledního
>neuzavřeného období, vždy se správným DPPD.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.