Re: DPH z nájmu
V čem budete zpracovávat §9? Někde v excelu nebo taky v Pohodě? Jestli to jde, založte si v Pohodě ještě firmy §9 a Souhrn, ve firmě §9 účtujte/evidujte co se týká nájmu normálně a pak si z obou firem (§7 a §9) vyexportujte výstupy, nějak je slučte a načtěte je znovu do Pohody do firmy Souhrn a vytvořte společné výstupy a evidenci. A než zaplatíte z podnikatelského účtu FÚ DPH zaúčtujete ve firmě §7 povinnost DPH z nájmu 491/343.
A nebo můžete vést účetnictví i pro §9 a máte vše pod jednou střechou :)
Re: DPH z nájmu
děkuji, to mi připadá moc komplikované :) já si myslím, že tam budou opravdu pouze ty přijaté nájmy a z toho paušální výdaje - a kvůli tomu zakládat další účto nebo 2 účta se mi moc nechce, to udělám tabulku jenom v excelu jako podklad pro daňovou poradkyni, která potom daň. přiznání zpracovává (kdyby toho bylo víc, tak bych o tom uvažovala) .... ale i tak moc děkuji za nápad a přeji pohodový den
>>Dobrý den,
>>prosím řeším takovou situaci - potřebuji dostat do
>>účetnictví (Pohoda) DPH z nájmu (jedná se o výnos z
>>nájmu, ale protože nájemné bude do daň.přiznání dávat
>>jako
>>příjmy dle § 9 a k tomu paušální výdaje, potřebuji
>>dostat do účetnictví a hlavně do přiznání DPH a KH tu
>>DPH
>>- protože přiznání k DPH se dělá samozřejmě jedno
>>společné pro příjmy dle § 7 i 9) - dle daň. poradkyně
>>mám
>>místo účtu výnosů použít účet 491xxx s nějakou
>>analytikou (tam budu pak vidět ty výnosy z nájmu pro
>>DP), ale
>>jaký účet použít pro stranu MD, aby mi to v účtu
>>nikde
>>nezůstávalo a nedělalo paseku ?? Prosím poradí někdo
>>??
>>
>>děkuji a přeji příjemný den
>
>V čem budete zpracovávat §9? Někde v excelu nebo taky
>v Pohodě? Jestli to jde, založte si v Pohodě ještě
>firmy §9 a Souhrn, ve firmě §9 účtujte/evidujte co se
>týká nájmu normálně a pak si z obou firem (§7 a §9)
>vyexportujte výstupy, nějak je slučte a načtěte je znovu do
>Pohody do firmy Souhrn a vytvořte společné výstupy a
>evidenci. A než zaplatíte z podnikatelského účtu FÚ DPH
>zaúčtujete ve firmě §7 povinnost DPH z nájmu 491/343.
>A nebo můžete vést účetnictví i pro §9 a máte vše pod
>jednou střechou :)
Re: DPH z nájmu
Jestli to bude tak jednoduché je asi nejjednodušší ty cca 3 záznamy čtvrtletně zapracovat ručně, jak do DPH, tak do KH přímo v EPO.
Nebo přes tu analytiku k 491 podle rady poradkyně, pro nájem 12100:
491A/491A(B) 10000 (základ daně - normálně výnos)
491A/343 2100 (DPH)
Vynulovat jejich zůstatek/tky můžete podle potřeby čtvrtletně/ročně/nikdy v rámci 491.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.