tzn. že pokud to bude naopak a firma plátce v tuzemsku obdrží fakturu za služby od neplátce ze Slovenska , tak také z každé přijaté faktury odvádí DPH? i když nemáme DIČ a v KH to bude hlásit chybu? Děkuji
pokud by to byly výše uvedené služby, pak ano, KH bude hlásit propustnou chybu, která je tolerována, akorát by se DPH na výstupu neuvedlo do ř. 5, ale do ř. 12 přiznání