Takže to mám hodit do koše, když je to psané na firmu a je to na poměrně vysokou částku? Nebo co byste udělal vy? Já nevím jak jinak to udělat. Jestli je faktura vystavená na firmu tak jsem myslela, že to tak musím udělat. Nebo to mám dát jen jako nedaňový náklad? A DPH nenárokovat?
Neúčtujte náklad, ale pohledávku za jednatelem. Zahazovat doklady zaplacené následně z BÚ firmy nedoporučuji, stejně tak ani doklady v režimu přenesení.
Takže bych to zaúčtovala 351/321? bez DPH? To můžu udělat ještě v roce 2019, že?
A co KH? Není to problém? Když to ten dodavatel v roce 2019 měl ve svém KH a my to tam mít nebudeme ?
Děkuji za pomoc
Ano, jestli je to zároveň společník tak, aspoň u mě, 355 - Ostatní pohledávky za společníky o.k., jinak třeba 378. V KH problém přeci není, tam chybí statisíce dokladů u nichž není žádný nárok na odpočet.