Pro jistotu - z ročního zúčtování záloh daně vyšel zaměstnanci přeplatek na dani, tj. zaměstnavatel mu bude nejpozději v březnové mzdě vyplácet přeplatek na dani ve výši 8.000,-Kč?
Rozumím tomu správně, že podle §38ch odst. 5 vyplácím přeplatek já jako zaměstnavatel a příští měsíc si o to ponížím zálohovou daň? Nemusím FÚ poslat dokument o přeplatku?
Rozumíte správně. FÚ nebudete posílat doklady RZD. Ty i s výpočtem schováte pro případnou kontrolu daní ze závislé činnosti ze strany FÚ. Vratku daně pak zapracujete po skončení roku do Vyúčtování daní, které se každoročně posílá na FÚ.