Dobrý den. nepíšete jakou službu ve výši 19 000,- vám poskytli. Stravenky? Obědy? Nebo jste odevzdávali vybrané stravenky?
Fakturu zaúčtujete následovně:
518 AE služby 826,44
343AE dph 173,56
213AE v případě odevzdaných stravenek -20000,- /321AE
Na účtě 321 vám zůstane -19 000,- a až vám je připíší na účet , pak spárujete jako běžnou dodavatelskou fakturu.
Na účtě 213 máte 20 000,- tam pak vyvstává otázka, za co to bylo. Podle toho vytvoříte interní doklad.
Snad je to trošku srozumitelné, když tak dovysvětlím.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.