Souhlasím s tímto názorem. Položku máte 2x i v KH, dodejce ji má 1x. Přiznání bylo "špatně", takže dodatko. Pokud je to zanedbatelná částka - rozhodnutí je na Vás :)
Položka je do 10 tisíc, takže v KH není rozepsaná zvlášť. Pokud na ní vystavím storno fakturu v dalším kvartálu, tak se tím ta druhá stejná faktura "anuluje" a mělo by se tím vše daňově napravit, ne?