A mohu se zeptat. Pokud tedy nebude uplatňovat DPH z dokladů k bytům== bude v DPH uvádět pouze na ř. 50 ano tedy?
A jak bych měla postupovat když to klient neuváděl v přiznání třeba rok zpátky? jedná se o jiný případ. Nijak mu to odvod neovlivní, protože si nenárokoval DPH z dokladů. A ano možná by koeficient vyšel, ale ten by nic nekrátil, když nemá žádný výdej který by se týkal jak bytu tak živnosti. Nebo se mýlím? Má podat dodatečné DPH za všechny období nebo jen od nového období v dph uvádět? Jemu to přeci nic neovlivní.
No já to tedy ještě jednou s daňovou poradkyní projdu, nechápu, že nám odpověděla, že se to DPH vůbec netýká :(
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.