21. 8. 2024 9:37
Děkuji za odpověď. Jen mi ještě není jasná tato situace. Slovenský dodavatel vystaví fakturu i s 20% DPH na nás (českého plátce DPH). Do kterého řádku přiznání k DPH uvedu tuto transakci? Předem děkuji.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.