pokdu jste fakturovali plátci DPH, (nezáleží, zda je to koncový odběratel) a jde o práce spadající do režimu PDP, pak měla být faktura v tomto režimu
měli byste opravný daňový doklad
Ještě prosím jak to bude se zdanitelným plněním? Udělat opravný doklad do měsíce, kdy bylo špatně vyfakturováno a opravit i DPH a KH. Nebo opravný doklad udělat až v tomto měsíci a tím by se to dostalo do DPH a KH za listopad?