Dala bych celé na 315 do ostatních pohledávek (Pohoda), případně v sw který nemá ostatní pohledávky do faktur na tentýž účet. A pak zlikvidovat pokladnou tu část, která byla hotově a bankou platby kartou Pokud by rovnou bylo jasné, co bylo hotově a co kartou, tak hotově rovnou pokladna, zbytek na tu 315, případně jiný účet pohledávek a zase bankou 221/315.
Děkuji Vám oběma.
Totiž původně jsem účtovala platby kartou na BU na 315, pak celé na 315/602 do tržeb (karty).
V pokladně týdenní tržby dle sestavy na 211/602 rovnou.
Ale teď se stali plátci, takže mi paní vyjíždí novou sestavu z pokladny s tržbami celkem.
Zatím nemám oddělené tržby kartou a hotově. Taky si myslím, že v pokladně by to být nemělo,
případně pokud bychom věděli částku, tak z pokladny na 261/211 a na účtě příjem z karet 221/261,
o tom jsem právě přemýšlela.
A nebo přes 315 - v pokladně 211/602 a z účtu kartou jako původně 315/602.
Mám program Ekonom, musím hlavně zjistit možnosti sestavy tržeb, co mi paní vyjede.
Zatím děkuji za názory a přeji hezký den všem
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.