Názor k dotazu Jak správně účtovat přefakturaci? od Ivana - Re: Jak správně účtovat přefakturaci? Já bych to vyúčtovala...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 11. 3. 2006 22:41

    Ivana (neregistrovaný)

    Re: Jak správně účtovat přefakturaci?
    Já bych to vyúčtovala na účet 602, účet 648 - ostatní provozní výnosy obsahuje zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, pojistná plnění, která nejsou uvedena na účtě 688. Záleží na Vás, zda zvolíte analytiku. U nás se vyplatilo ji mít, protože hned poznáte, zda Vám účty sedí nedo ne. Měli jsme případ v prosinci 05, přijatá fa v r.06 - vystavená taktéž, týkající se spotřeby plynu a energie za období r.05. Do nákladů jsme ji museli do r.05 zaúčtovat, ale přefakturovávali jsme ji až v 01/06 datem zjištění výše přeúčtované částky. Pokud bysme toto neúčtovali analyticky, uměle bychom ovlivnili náklady. Tak účetní zjistila, že musí k této faktuře vystavit ještě interní účetní doklad, na kterém zaúčtuje předpis 385/602 - příjmy příštích období. Takže účty má vyrovnané, v nákladech a výnosech to, co má být.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).