Re: v.o.s.=nedaňové náklady
>>>>>>>Já to řešila minulý rok a daňová poradkyně doporučila
>>>>>>>zaúčtovat jako pohledávku za společníky v.o.s. (ne
>>>>>>>náklad) právě protože nám to dělalo nepořádek při tom
>>>>>>>rozdělení, ale raději ještě počkáme na zkušenosti
>>>>>>>ostatních :o)
>>>>>>
>>>>>>Do nákladů to patří, takže i ve VOS rozhodně
>>>>>>používejte běžné nedaňové účty jako v SRO. Akorát pro
>>>>>>potřeby
>>>>>>rozdělení daňového základu jednotlivým společníkům do
>>>>>>daň.přiznání FO je potřeba očistit HV o nedaňové
>>>>>>náklady, případně i o nedaňové výnosy.
>>>>>*
>>>>>děkuji Vám za odpovědi,já to letos vyplňuji
>>>>>poprvé,bojím se abych to udělala dobře.hlava mi jde
>>>>>kolem jak
>>>>>pořád vymýšlím to očištění HV o nedaň.náklady.přez
>>>>>jaký
>>>>>účet(y) to dostanu pryč z 545?díky.
>>>>
>>>>A proč byste to dostávala pryč? Zůstane to tam
>>>>stejně,
>>>>jako to zůstává u SROček.
>>>**moc díky,udělám to tak.
>>
Já po uzavření účtů a vyčíslení HV, tento upravím na základ daně, a po té rozdělím na společníky- je to forma tabulky, kterou přikládájí společníci každý jako přílohu ke svému DP, bylo to O.K.Samozřejmě také rozvahu, výsledovku a Přílohu k ÚZ.
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.