Re: Jak se správně naúčtuje!!
Pokud tomu správně rozumím, tak ten materiál není a nebude váš, vy ho máte "jen" v úschově do doby, než z něj pro amíky něco vyrobíte. Pak bych tedy ten materiál sledovala asi jen v podrozvahové evidenci - kvůli hmotné odpovědnosti či případnému zničení, ale v hlavním účetnictví bych jej neevidovala. Uvítám další názory.
Re: Jak se správně naúčtuje!!
Hmm, účtovala bych tedy MD022 D6xx - nejspíš D648, pokjud stroj rovnou zařazujete. Pokud s ním ještě budete něco dělat, tak přes účet 042 pořízení majetku = tj. shromáždit celkovou cenu na 042 a pak převést na 022 - takže fakturu na ten stroj bych tedy účtovala MD042 D6xx. Uvítám další názory.
Re: Jak se správně naúčtuje!!
Ještě k materiálu - pokud budete pro ně vyrábět nějaké výrobky - budete převádět zboží z podrozvahové evidence na sklad a do spotřeby výrobou. Nevím jakou máte smlouvu, z praxe máme dohodnuté, že na konci měsíce jim pošleme "pohyby z tohoto podrozvahového účtu" a oni nám vyfakturují - teď jde také o to komu budete prodávat výrobky..............
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.