Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
************
To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se jedná.
Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku materálu, ale službu - dokončovací stavební práce nebo instalatérské práce.
Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec neuvažovala.
Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
Spotřebovali jste materiál, který máte vyfakturovaný? tak je je ok. to nebudou dohady. A o které účtování vám tedy jde? o nakupovanou službu? Jestli se ta nakupovaná služba vztahuje ke dvěma obdobím, tak bych zaúčtoval podíl za letošek do nákladů a ve prospěch příjmů příštích období. Nevím jestli odpovídám na to na co jste se ptala :-)
Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
***
Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1. násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude dokončena až příští rok- časová souvislost.
Myslím, že je to ale lepší k 1.1.
Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
>>>>>
>>>>>Přemýšlím teď, jak to mám udělat na konci roku.
>>>>>K 31.12. budou mít několik nedokončených akcí, na
>>>>>které spotřebovali nějaký stavební materiál, ale tyto
>>>>>akce
>>>>>nebudou do konce tohoto roku vyfakturované.
>>>>>Co mám udělat s tímto materiálem? Čtu si tady účetní
>>>>>standardy a nejsem z toho moudrá, protože jsem
>>>>>stavební
>>>>>firmu ještě neúčtovala.
>>>>>Musím tento materiál účtovat jako aktivaci na účet 62
>>>>>nebo stačí o něm účtovat jako zásobách na skladě k
>>>>>31.12.?
>>>>>Daňově to vyjde na stejno.
>>>>>A možná také budou nějaké služby - subdodávky, ty
>>>>>také
>>>>>přeúčtovat do výnosů?
>>>>>Prosím o navedení, jak postupovat, já si to pak už
>>>>>dostuduji:-))
>>>>
>>>>Chápu to správně, že se jedná o nevyfakturovanou
>>>>dodávku materiálu? potom budete přeúčtovávat na
>>>>dohadné
>>>>účty
>>>************
>>>To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se
>>>jedná.
>>>Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku
>>>materálu,
>>>ale službu - dokončovací stavební práce nebo
>>>instalatérské práce.
>>>Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé
>>>akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec
>>>neuvažovala.
>***
>Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí
>služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou
>výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1.
>násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
>Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v
>nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude
>dokončena až příští rok- časová souvislost.
>Myslím, že je to ale lepší k 1.1.
*****
Paní Aňo, moc děkuji.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.