Hlavní navigace

Vlákno názorů k dotazu Nevyfakturovaný stav. mat. na konci roku od oto - Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci Chápu to...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 11. 11. 2006 12:16

    oto (neregistrovaný)

    Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
    Chápu to správně, že se jedná o nevyfakturovanou dodávku materiálu? potom budete přeúčtovávat na dohadné účty

  • 11. 11. 2006 12:37

    Jarka B. (neregistrovaný)

    Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
    ************
    To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se jedná.
    Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku materálu, ale službu - dokončovací stavební práce nebo instalatérské práce.
    Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec neuvažovala.

  • 11. 11. 2006 12:46

    oto (neregistrovaný)

    Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
    Spotřebovali jste materiál, který máte vyfakturovaný? tak je je ok. to nebudou dohady. A o které účtování vám tedy jde? o nakupovanou službu? Jestli se ta nakupovaná služba vztahuje ke dvěma obdobím, tak bych zaúčtoval podíl za letošek do nákladů a ve prospěch příjmů příštích období. Nevím jestli odpovídám na to na co jste se ptala :-)

  • 11. 11. 2006 15:14

    Aňa (neregistrovaný)

    Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
    ***
    Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1. násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
    Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude dokončena až příští rok- časová souvislost.
    Myslím, že je to ale lepší k 1.1.

  • 12. 11. 2006 10:05

    Jarka B. (neregistrovaný)

    Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
    >>>>>
    >>>>>Přemýšlím teď, jak to mám udělat na konci roku.
    >>>>>K 31.12. budou mít několik nedokončených akcí, na
    >>>>>které spotřebovali nějaký stavební materiál, ale tyto
    >>>>>akce
    >>>>>nebudou do konce tohoto roku vyfakturované.
    >>>>>Co mám udělat s tímto materiálem? Čtu si tady účetní
    >>>>>standardy a nejsem z toho moudrá, protože jsem
    >>>>>stavební
    >>>>>firmu ještě neúčtovala.
    >>>>>Musím tento materiál účtovat jako aktivaci na účet 62
    >>>>>nebo stačí o něm účtovat jako zásobách na skladě k
    >>>>>31.12.?
    >>>>>Daňově to vyjde na stejno.
    >>>>>A možná také budou nějaké služby - subdodávky, ty
    >>>>>také
    >>>>>přeúčtovat do výnosů?
    >>>>>Prosím o navedení, jak postupovat, já si to pak už
    >>>>>dostuduji:-))
    >>>>
    >>>>Chápu to správně, že se jedná o nevyfakturovanou
    >>>>dodávku materiálu? potom budete přeúčtovávat na
    >>>>dohadné
    >>>>účty
    >>>************
    >>>To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se
    >>>jedná.
    >>>Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku
    >>>materálu,
    >>>ale službu - dokončovací stavební práce nebo
    >>>instalatérské práce.
    >>>Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé
    >>>akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec
    >>>neuvažovala.

    >***
    >Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí
    >služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou
    >výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1.
    >násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
    >Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v
    >nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude
    >dokončena až příští rok- časová souvislost.
    >Myslím, že je to ale lepší k 1.1.
    *****
    Paní Aňo, moc děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).